你好按稅法是按照合同來的。
印花稅是每個(gè)企業(yè)都應(yīng)該交得嗎,依據(jù)是什么呢?按照每次的合同金額來嗎?
我們是市政建筑行業(yè),我們申報(bào)印花稅是按照簽合同的金額來申報(bào),還是按照開發(fā)票的金額來申報(bào),這個(gè)申報(bào)應(yīng)該是填什么類型的合同。
老師,我們每個(gè)月繳納印花稅,采購(gòu)這塊是按照入庫(kù)結(jié)算加暫估金額為計(jì)稅依據(jù)計(jì)算的印花稅。不應(yīng)該是按照簽訂的合同金額計(jì)算嗎
你好,我們是物業(yè)公司,印花稅管理員給核定的加工承攬合同,我們沒有加工承攬業(yè)務(wù),按照物業(yè)費(fèi)的金額繳納的印花稅,依據(jù)錯(cuò)誤的印花稅可以申請(qǐng)退稅嗎?
老師,我們公司的裝修款,應(yīng)該按照承攬合同,還是工程合同去申報(bào)印花稅???
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
如果開票金額跟合同金額不一致的話,按照哪個(gè)金額申報(bào)更加合理合法呢
你好,按照合同來申報(bào)
這個(gè)是按月申報(bào)還是按次申報(bào)呢,專管員沒有給我們核定相應(yīng)的印花稅稅種
你好,這個(gè)企業(yè)自己采集,自己申報(bào)。
但是電子稅務(wù)局的人工客服說是需要專管員核定才可以,因?yàn)槭墙?jīng)常發(fā)生的業(yè)務(wù),電子稅務(wù)局只能按次申報(bào),其他的無(wú)法選擇
你好,你如果長(zhǎng)期有的話就去找稅務(wù)局核定。
好的,謝謝老師,這個(gè)是長(zhǎng)期的,我這會(huì)就找專管員核定
你好好的,你去核定一下,
還有就是我們的合同只是約定了產(chǎn)品的名稱和稅率,因?yàn)槊總€(gè)月的產(chǎn)量不太好確定,就沒有具體的金額,但是每個(gè)月都有結(jié)算單據(jù),我們就是按照結(jié)算單據(jù)來開具發(fā)票的,像這種情況,結(jié)算單據(jù)就是憑據(jù),依據(jù)這個(gè)來申報(bào)印花稅,合理嗎?
合理的可以這樣子操作。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。