你好,對的,是的,賬載金額,稅收金額,實際金額,這里都是填寫2000,你看一下你賬上計提的是不是這些。
老師填寫2021年度的企業(yè)所得稅報表除了系統(tǒng)自帶的這些表,納稅調(diào)整項目明細(xì)表,資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表,職工薪酬表,但是我們沒調(diào)整,也沒資產(chǎn)折扣,填個職工薪酬表值得是這個嗎,我就填工資薪金支出,然后這個A105000就顯示了工資,簡單這樣可以嗎?還是說把所有的工資都填在管理費用里面就好,就單交這個幾個表就好 這張表單獨這張?zhí)顚??我是按報稅金額輸入的,還有其他沒調(diào)整的
老師,我們是新公司,2022年12月就支出了一筆2000元的工資,在填寫年度申報表,在管理費用那里我填了2000元,那在職工薪酬支出及納稅填增明細(xì)表還那里還需要填數(shù)字嗎?我試了一下,填入2000元后,納稅調(diào)增那張表就有調(diào)增金額了
那個工會經(jīng)費我們是一個季度要申報一次。但是那個費用23年是申報了,然后扣完款,他在下個月會返還的這個。我在匯算清繳那個職工薪酬支出那張明細(xì)表里面還需要填數(shù)據(jù)嗎?
老師 我公司2個股東,認(rèn)繳和實繳的出資額是一致的,但是分配到2個股東身上一個股東多32萬一個股東少32萬 這個可以從賬上調(diào)整一下嗎
老師好,財務(wù)算錯了工資有必要給員工說嗎,直接悄悄在次月調(diào)整不行嗎
公司電動汽車充電的普票,可以抵扣嗎?
出口退稅業(yè)務(wù),報關(guān)單的型號和發(fā)票的型號不一致,影響退稅么
老師請問公司是農(nóng)產(chǎn)品公司,蔬菜是免稅的。對方開進(jìn)來是蔬菜加工品*蔬菜*混合蔬菜沙拉500g,稅率是1%那我們還是免稅的嗎?因為是加工品
老師你好,增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出科目月底怎樣結(jié)轉(zhuǎn)
老師好,財務(wù)算錯了工資有必要給員工說嗎,直接悄悄在次月調(diào)整不行嗎
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,23年記錯了一筆賬,分錄:借預(yù)付賬款2555,貸管理費用2555。2024年調(diào)整了錯誤,借:管理費用2555 貸預(yù)付賬款2555。23年匯算清繳沒調(diào)減,24年匯算清繳沒調(diào)增,但審計說需要更正24年匯算清繳調(diào)增,一調(diào)增可彌補虧損變少,25年1季度所得稅要補繳還要交滯納金,有辦法不更正24年匯算清繳沒
老師好!酒店支付給旅行社房調(diào)的提成,如何記賬?房調(diào)負(fù)責(zé)將旅行社的住宿需求提供給酒店,酒店提供房源,賓客離退后支付給房調(diào)每間20元的提成,不開具發(fā)票
老師,以前年度的財報賬上和申報表不一致,現(xiàn)在需要更正,但是賬上的財報預(yù)收賬款有30多萬,這個更正后會被稅局懷疑少申報收入嗎?直接更正有沒有影響?
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是的,就是只支出了2000元,那調(diào)增金額那里怎么辦,這種調(diào)增是需要繳費的嗎?
填寫的不對,他才調(diào)增 你按照我上面的填寫還調(diào)增嗎。
老師,1,我薪酬支出及納稅調(diào)整名字表,填了2000元,2,納稅調(diào)整項目明細(xì)表的職工薪酬自動出來2000元,3,年度申報表的利潤總額計算那里,管理費用,我填了2000元,4,企業(yè)所得稅彌補虧損里面就沒有數(shù)字呀
你好,職工薪酬明細(xì)表截圖看一下的。
老師能看到圖片嗎?
他沒有看到圖片,你看一下你自己能看到嗎。
職工薪酬那個表,我就填了工資薪金支出,帳載金額2000元,和實際發(fā)生額2000元,納稅調(diào)整2000元,下面有個合計2000元,就沒有了
稅收金額怎么不填寫,不是讓你填寫嗎?
你自己填寫的不對導(dǎo)致的調(diào)增。
哦哦,老師,謝謝,對了,很感謝
我在帳載金額和實際金額,還有稅收金額那里都填了2000元,2022年當(dāng)年境內(nèi)所得額就是-2000元,這樣對了吧老師
你好,你沒有收入嗎?其他的業(yè)務(wù)沒有,如果沒有的話可以的。
是的,沒有收入,2022年12月月底才成立的,就付了2000元工資
可以的,可以這么做的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,還要麻煩問一下,我在年度申報表上,利潤總額計算模塊的管理費用填了2000元,這個系統(tǒng)上寫著,減:管理費用(填寫A104000)我還需要填寫104000這個表嗎?
你好,這個管理費用具體的是什么業(yè)務(wù)的?是工資的嗎?
是的,我們只有工資的支出2000元
你好,期間費用你看下,小型微利企業(yè)應(yīng)該是免填寫的,不需要再填寫了。