在我要辦稅,稅費(fèi)申報(bào)里邊進(jìn)去,你要申報(bào)的
深圳網(wǎng)上申報(bào)電子稅局(之前另一臺(tái)電腦申報(bào)) 現(xiàn)在換了一臺(tái)電腦下載“深圳網(wǎng)上申報(bào)電子稅務(wù)局”后申報(bào)時(shí),“季度財(cái)務(wù)報(bào)表”利潤(rùn)表本年累計(jì)金額、本季金額都是手動(dòng)輸入嗎?(重新下載電子稅務(wù)局之前申報(bào)數(shù)據(jù)本年累計(jì)金額:沒有帶入到新的電腦中,可以手動(dòng)直接填入嗎?還是不用填呢?)
電子稅務(wù)局里我看前期財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送的其他應(yīng)付款年初數(shù)是負(fù)的,我的金蝶系統(tǒng)里年初和年末數(shù)也都是負(fù)的,因?yàn)橥鶃碣~最好不要用負(fù)數(shù)體現(xiàn),所以我在軟件里設(shè)置重分類后其他應(yīng)付的年末和年初數(shù)都跑到了其他應(yīng)收的年末和年初,其他應(yīng)付就沒有數(shù)字了,那財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送原本年初是負(fù)的,能改嗎
在電子稅局里其他稅都報(bào)了,財(cái)務(wù)報(bào)表由于電腦長(zhǎng)時(shí)間未使用數(shù)字未保存,現(xiàn)在找不到申報(bào)入口咋辦?
公司其他稅報(bào)完了,財(cái)務(wù)報(bào)表由于電腦故障未保存數(shù)據(jù)未申報(bào)成功,再次填報(bào)后找不到申報(bào)入口怎么辦?
不懂,什么是增值稅收入,不是會(huì)計(jì)收入和所得稅收入,這個(gè)是什么意思,能舉例嗎,是不是這樣理解,過戶了,我就申報(bào)增值稅,然后在電子稅務(wù)局未開票那欄填寫不含稅金額,然后不記賬,這就叫增值稅收入??到了開票的時(shí)候就確認(rèn)會(huì)計(jì)收入(也就是所得稅收入)做賬借,銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,增值稅,然后再電子稅務(wù)局未開票那欄填寫不含稅金額負(fù)數(shù),是這個(gè)意思嗎?,老師,我上面理解的對(duì)嗎?難道最終都是給稅務(wù)局的,要這么麻煩嗎
老師:我想咨詢一下,比如說我開票100萬,增值稅是9%,總包公司說稅負(fù)率達(dá)到2%的情況下,我實(shí)際繳納多少增值稅,怎么算呢?
您好老師,我們有一單貨物牽涉到國(guó)外客戶退貨,不過只是退一部分,是一個(gè)產(chǎn)品,總共出口50件,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開的也是50件,是開了一張發(fā)票,現(xiàn)在該票退稅已退下來了,但是現(xiàn)在退回只退10件,這種情況下我們是不是要開具《出口貨物已補(bǔ)稅/未退稅證明》;這個(gè)證明開具之前是不是要先做外貿(mào)企業(yè)調(diào)整申報(bào),我想問的是已經(jīng)退下來的稅款我們是全部退回稅局還是能只退回退貨那一部分的稅款啊
老師開建筑服務(wù)*機(jī)械租賃的稅率是9%嗎
請(qǐng)問老師,農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織內(nèi)部結(jié)算憑證可以作為發(fā)票憑證入賬嗎,可以作為企業(yè)所得稅稅前扣除憑證嗎?
老師,我們貨車充的5000元油卡,我能一次給下賬了?
老師,22年疫情期間小規(guī)模公司的增值稅是不是免稅的呀?有這個(gè)優(yōu)惠政策嗎?
老師好,資產(chǎn)負(fù)債率怎么算
未開票收入填在哪里?
開票地址有變,是不是稅務(wù)提交變更登記以后,開票地址會(huì)自動(dòng)變,若沒變,沒關(guān)系吧?反正發(fā)票不顯示地址
視同銷售和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出本質(zhì)上有什么區(qū)別?
請(qǐng)說具體些
稅費(fèi)申報(bào)進(jìn)不去的
那就是系統(tǒng)的問題了哈。