填在第5列的銷售額
小規(guī)模有未開(kāi)票收入,需要在申報(bào)未開(kāi)票收入,這個(gè)在哪里填報(bào)
小規(guī)模未開(kāi)票收入填在哪里申報(bào)時(shí)候
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,有一個(gè)工程,未開(kāi)票,先申報(bào)增值稅,是不是直接填未開(kāi)票收入哪里,后面開(kāi)票了,在未開(kāi)票收入哪里填負(fù)數(shù)可以嗎?
一般納稅人,有未開(kāi)票收入填寫在哪里
未開(kāi)票收入在哪里填?
甲公司生產(chǎn)銷售A產(chǎn)品,生產(chǎn)能力150萬(wàn)件/年,本年度計(jì)劃生產(chǎn)并銷售120萬(wàn)件,預(yù)計(jì)單位變動(dòng)成本200元,年固定成本費(fèi)用總額3000萬(wàn)元,該產(chǎn)品適用消費(fèi)稅稅率5%。甲公司對(duì)計(jì)劃內(nèi)產(chǎn)品采取全部成本費(fèi)用加成定價(jià)法,對(duì)計(jì)劃外產(chǎn)品則采取變動(dòng)成本加成定價(jià)法,相應(yīng)成本利潤(rùn)率均要求達(dá)到30%。假定公司本年度接到一項(xiàng)計(jì)劃外訂單,客戶要求訂購(gòu)10萬(wàn)件A產(chǎn)品,報(bào)價(jià)300元/件。 要求: (1)計(jì)算甲公司計(jì)劃內(nèi)A產(chǎn)品單位價(jià)格。 (2)計(jì)算甲公司計(jì)劃外A產(chǎn)品單位價(jià)格。 (3)判斷甲公司是否應(yīng)當(dāng)接受這項(xiàng)計(jì)劃外訂單,并說(shuō)明理由。 ?老師這個(gè)怎么做 ?
因公司原因,員工的生育津貼沒(méi)有申請(qǐng)下來(lái),公司想給員工補(bǔ)貼,這筆款不想讓員工交個(gè)稅,該怎么支付?
老師好,一家酒店承租了私人的商鋪運(yùn)營(yíng),現(xiàn)在稅局查到需要補(bǔ)交房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,請(qǐng)問(wèn),1.在辦理酒店?duì)I業(yè)執(zhí)照后有點(diǎn)時(shí)間并沒(méi)有運(yùn)營(yíng),這段時(shí)間房產(chǎn)稅按照從價(jià)計(jì)征,應(yīng)該出租方繳納吧!如何正確計(jì)算?2.若個(gè)人繳納,房產(chǎn)證上是三人共有,平均分配嗎?那又該如何開(kāi)票?如何申報(bào)?具體我說(shuō)的是給酒店開(kāi)發(fā)票?也就是說(shuō)完稅該怎么操作?沒(méi)做過(guò)這類業(yè)務(wù)
老板年底想拿出公司20萬(wàn)怎么做才風(fēng)險(xiǎn)小?。?/p>
您好,老師,想問(wèn)下:資料3答案中第10天的借款利息=0.34,我想了下,計(jì)算公式是這個(gè)嗎?公式=49×5%/360×10/2=0.34,但不明白為什么要除以2,因?yàn)楦犊钇谑?0天的
超市的有限合伙,每月股東繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,怎么做分錄
老師辦公室裝修費(fèi)4萬(wàn)能不能一次攤銷,不分兩年
老師 你好 我想問(wèn)下應(yīng)付賬款只計(jì)應(yīng)付的貨款不能計(jì)入應(yīng)付的設(shè)備款嗎
有出生年月日,怎樣計(jì)算年齡
老師,您好,由于七月社?;鶖?shù)7月沒(méi)有出來(lái),沒(méi)有發(fā)放七月工資,8月10號(hào)剛出來(lái),基數(shù)沒(méi)有變,七月工資8月發(fā)放,工資表頭需要改成8月發(fā)放工資表嗎?如圖所示,我們是當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放的。
附列資料一那里不用填嗎?
就是填在附列資料一,第5列的銷售額,對(duì)應(yīng)的稅率行次
第5列不是6%的稅率嗎?我們是銷售農(nóng)產(chǎn)品,開(kāi)票是免稅的,我們還有一部分收入沒(méi)有開(kāi)票,那部分填在哪里
第2賬表不是有:第5列,未開(kāi)具發(fā)票?找你對(duì)應(yīng)的稅率行
老師,像我把這個(gè)月未開(kāi)票收入填進(jìn)去申報(bào)了,下個(gè)月這些未開(kāi)票又補(bǔ)開(kāi)票了,那這樣下個(gè)月怎么申報(bào)
下個(gè)月開(kāi)票時(shí),在未開(kāi)具發(fā)票列填負(fù)數(shù)
利潤(rùn)表上有主營(yíng)營(yíng)業(yè)收入、其他業(yè)務(wù)收入、還有營(yíng)業(yè)外支出。營(yíng)業(yè)外支出我要取數(shù)填在增值稅申報(bào)表里嗎?
營(yíng)業(yè)外支出不會(huì)體現(xiàn)在增值稅表
我們7月有收到資源保障局的勞務(wù)建設(shè)補(bǔ)助3萬(wàn)元,這3萬(wàn)元要填在收入里面申報(bào)增值稅嗎
那個(gè)不需要申報(bào)增值稅的