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公司做技術服務業(yè)務,客戶打款也是打一年的款,發(fā)票也是一次性全年開給客戶,這個就要直接確認收入了嗎,怎么操作才能在所得稅預扣少交,分錄該怎么寫

2023-04-15 14:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-15 14:29

是的,一次行打款,就如果一次性開票就要全額交所得稅

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快賬用戶2047 追問 2023-04-15 14:33

看到有的說可以做預售款這個是不對的嗎?實際確實是要按12個月去服務客戶的

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齊紅老師 解答 2023-04-15 14:36

那么就只有按月逐月開票

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是的,一次行打款,就如果一次性開票就要全額交所得稅
2023-04-15
你好同學,按照收入確認原則就要確認收入了
2022-12-24
你好,那發(fā)票能退回去重新開嗎?直接開給分公司,如果不能的話,總公司銷售給分公司,分公司打貨款,總公司開發(fā)票給分公司。
2024-02-23
早上好,應交稅費-預交增值稅是一般納稅人的科目,用了也沒事的,分錄調整回來 2.用應交稅費—應交增值稅 這個科目 借:應交稅費—應交增值稅? ?貸:銀行 調整回來上次的分錄 借:應交稅費—應交增值稅? ? 貸:應交稅費-預交增值稅
2023-07-29
是的,一般納稅人才做應交稅費,預交增值稅 五月24收到錢,借銀行 貸預收賬款 6月1號開發(fā)票,借預收賬款, 貸主營業(yè)務收入, 應交稅費,應交增值稅 借應交稅費、應交增值稅, 貸銀行存款
2023-07-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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