好,可以的,可以這么做的。
你好老師,1.客戶在平臺購買產(chǎn)品并匯款至平臺公戶,但是要求開具公司單位抬頭的增值稅專用發(fā)票,平臺要求我們合作公司給客戶開票,款項不打給我們公司。需要返款我們公司要在平臺再次購買產(chǎn)品才能將客戶的款項以白條形式返到平臺的內(nèi)部賬戶上,不走公戶。這種情況屬于虛開增值稅發(fā)票嗎? 2.我們公司的行業(yè)屬于國家認定的免稅行業(yè)按照稅法不能開具專用發(fā)票的,平臺強制開不開就罰款。
老師,我們是一般納稅人,平時銷售商品產(chǎn)生的運費,都是和商品一起開票。運費開9%。混合銷售。這一次客戶要求運費單獨開票,我可以單獨開一張專票9%的運費嗎?
老師,小規(guī)模納稅人開增值稅電子普通發(fā)票,單位可以按“批”來開嗎?因為一次性銷售的產(chǎn)品數(shù)量規(guī)格還有單價很多很雜
增值稅普票,活動費平時單位 開 次,這次客戶要求該為人數(shù),可以嗎?單位之前一直按“次”來開具的
老師您好,請教:幫客戶打樣收取的費用收入,開增值稅專用發(fā)票的話,要寫什么內(nèi)容?可以直接寫打樣費嗎?單位是寫一次還是其他?要對應(yīng)成本嗎?
老師 所得稅預(yù)繳申報 時 以計入成本費用的職工薪酬為80000 然后實際支付給職工的薪酬為100000這樣合理嗎
老師,如果是法人,代收A公司的房租,那分錄是做:借銀行,貸:應(yīng)收-A公司還是貸:其他應(yīng)收款-法人?
成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,可以跨月補結(jié)轉(zhuǎn)么
享受國家政策,需要通過聯(lián)合社進行補助,例如合作社國家補助20萬,那么就需要合作社開票給聯(lián)合社20萬的票。國家把款打給聯(lián)合社,聯(lián)合社然后再轉(zhuǎn)還給合作社分別怎么做賬?
老師,我?guī)ど线M賬20080.06,實際抵扣進項20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?應(yīng)該從哪里找起啊
請問老師,我收到了客戶的貨款,當(dāng)月還開了發(fā)票,那我做賬的時候是直接做借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒有利潤期間 已經(jīng)預(yù)繳的所得稅 分錄為借:應(yīng)交稅費—預(yù)繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應(yīng)交稅費—預(yù)繳所得稅科目還是所得稅費用這個科目?不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧?
老師你好!公司外匯收入,收到外匯當(dāng)日,按當(dāng)日匯率計算收入。從美元戶轉(zhuǎn)到人民幣戶,借方:按照銀行回單上的結(jié)匯匯率計算人名幣賬戶金額,貸方按外幣戶收款當(dāng)日匯率計算金額,差額計入?yún)R兌損益,我這樣做對嗎?
老師資產(chǎn)負債表里的年初余額指的是什么