你好,可以的,可以讓對(duì)方備注的
老師,別人掛靠我們公司,我們給甲方開票工程服務(wù),要求他們給我們提供成本票,他們提供的票的內(nèi)容又是工程服務(wù),說是勞務(wù)在工程服務(wù)里包含著,備注和我們給甲方開票的備注一樣,這種票能收嗎
老師,你好,我們是房產(chǎn)中介公司,然后一個(gè)業(yè)務(wù)員掛單在我們公司,現(xiàn)在收到了傭金,然后讓她開票過來結(jié)傭(因?yàn)槲覀児鹃_了票出去)結(jié)果她去稅務(wù)局代開了一份個(gè)人發(fā)票,備注欄并且備注個(gè)人所得稅未繳納?意思是這個(gè)個(gè)稅到時(shí)要我們代扣代繳嗎?
請(qǐng)問老師,我們公司的庫房是一個(gè)小的物流公司轉(zhuǎn)租一部分地方給我們的。他們給我們開發(fā)票,沒有開倉儲(chǔ)費(fèi)的權(quán)限。之前我們也不知道,銀行回單上寫的是倉儲(chǔ)費(fèi)的備注?,F(xiàn)在發(fā)票項(xiàng)目和付款內(nèi)容對(duì)不上。請(qǐng)問能放在一起做賬嗎
請(qǐng)問老師這個(gè)江西智豪瀝青混凝土有限公司,是我們公司,我們作為銷售方開票,開票的內(nèi)容是非金屬制品*瀝青,還有臺(tái)班費(fèi),拖車費(fèi),我想問的是這個(gè)經(jīng)營范圍可以開臺(tái)班費(fèi)拖車費(fèi)嗎?第二,拖車費(fèi)和臺(tái)班費(fèi)不是要增加商品編碼嗎,我找不到稅收分類怎么辦?怎么查找的?第三,開拖車費(fèi)是不是一定要有備注出發(fā)地和到達(dá)地的備注,我不想寫備注,因?yàn)闉r青是不需要備注的,我記得老師說過,運(yùn)輸發(fā)票要備注出發(fā)地到達(dá)地,如果瀝青和拖車費(fèi)開在一張發(fā)票上是可以不寫備注,還是說一定要寫備注的,客戶要求開在一起,可以不寫備注嗎,還是說不寫備注出發(fā)地到達(dá)地,就需要分開開2張發(fā)票才行,而且我還聽說開發(fā)票拖車費(fèi)稅率很高,是這樣嗎?我該怎么開票,商品編碼類別我也找不到,怎么解決呀
請(qǐng)問老師這個(gè)江西智豪瀝青混凝土有限公司,是我們公司,我們作為銷售方開票,開票的內(nèi)容是非金屬制品*瀝青,還有臺(tái)班費(fèi),拖車費(fèi),我想問的是這個(gè)經(jīng)營范圍可以開臺(tái)班費(fèi)拖車費(fèi)嗎?第二,拖車費(fèi)和臺(tái)班費(fèi)不是要增加商品編碼嗎,我找不到稅收分類怎么辦?怎么查找的?第三,開拖車費(fèi)是不是一定要有備注出發(fā)地和到達(dá)地的備注,我不想寫備注,因?yàn)闉r青是不需要備注的,我記得老師說過,運(yùn)輸發(fā)票要備注出發(fā)地到達(dá)地,如果瀝青和拖車費(fèi)開在一張發(fā)票上是可以不寫備注,還是說一定要寫備注的,客戶要求開在一起,可以不寫備注嗎,還是說不寫備注出發(fā)地到達(dá)地,就需要分開開2張發(fā)票才行,而且我還聽說開發(fā)票拖車費(fèi)稅率很高,是這樣嗎?我該怎么開票,商品編碼類別我也找不到,怎么解決呀
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購發(fā)票完全對(duì)不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報(bào)我直接按未開票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請(qǐng)問稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤等于利潤表的哪個(gè)數(shù)據(jù)?