你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整分錄是 借:應(yīng)該稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)該稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師8月份,借應(yīng)收賬款4867 貸主營業(yè)務(wù)收入4818.81應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值48.19 記成主營業(yè)務(wù)收入4814.81應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅52.19了,該怎么調(diào)整
上月收入憑證,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,結(jié)果做憑證時候做成了貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
老師好,公司是一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,怎么會是負(fù)數(shù)呢? 之前做收入, 借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)稅額 做成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 交稅的時候, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2020年 主營業(yè)務(wù)收入分錄做反了,分錄為: 借:主營業(yè)務(wù)收入 10 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 3 貸:預(yù)收賬款—A公司 13 到2022年時,這筆賬怎么調(diào)??
老師您好,2022年做收入的時候做成了借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)該稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅了,怎么調(diào)整
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費(fèi)計提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計提?
請問老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本