你好同學(xué),在合同數(shù)量填0簽訂日期填申報(bào)期內(nèi)的一天,然后申報(bào)一下,也就是0申報(bào)
稅費(fèi)種綜合申報(bào),申報(bào)企業(yè)所得稅增值稅印花稅時(shí),印花稅減征政策主體是一般納稅人小型微利,企業(yè)可減半征收,顯示應(yīng)繳稅款已減半了,申報(bào)成功收取回執(zhí),點(diǎn)繳稅的時(shí)候顯示沒(méi)有減半,這是什么情況? 我作廢申報(bào)表,單獨(dú)申報(bào)CX003財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)表,重新采集印花稅,沒(méi)有減半,這是為什么?
老師,我上季度不小心核了印花稅季度申報(bào);營(yíng)業(yè)帳簿、運(yùn)輸、購(gòu)銷(xiāo)合同。上季度還能申報(bào)。但是現(xiàn)在申報(bào)第四季度時(shí),顯示“營(yíng)業(yè)帳簿只能按次或年申報(bào)。 我把營(yíng)業(yè)帳簿單獨(dú)按次申報(bào)了 但是申報(bào)清冊(cè)那個(gè)營(yíng)業(yè)帳簿印花稅還是顯示未申報(bào) 而點(diǎn)進(jìn)去想申報(bào)其他已核定季度印花稅,營(yíng)業(yè)帳簿還是存在,根本沒(méi)辦法提交,這個(gè)怎么處理呢?
印花稅是0,申報(bào)的時(shí)候有買(mǎi)賣(mài)合同和技術(shù)合同,我指申報(bào)了買(mǎi)賣(mài)合同金額0,技術(shù)合同未申報(bào),現(xiàn)在待申報(bào)里還顯示印花稅待申報(bào),是不是技術(shù)合同也要0申報(bào)呢,我要怎么修改申報(bào)表呢
印花稅季報(bào)怎么0申報(bào)?點(diǎn)開(kāi)稅費(fèi)申報(bào)及繳納-綜合申報(bào)-財(cái)產(chǎn)和行為稅合并納稅申報(bào)-點(diǎn)擊了印花稅稅源采集,印花稅顯示已申報(bào),但是打開(kāi)我的待辦還是顯示未申報(bào),查看明細(xì)顯示印花稅買(mǎi)賣(mài)合同未申報(bào),本季度也沒(méi)又簽訂買(mǎi)賣(mài)合同,這個(gè)怎么取消
老師,我在申報(bào)印花稅的時(shí)候,按照合同簽訂的日期填寫(xiě)了7月和8月的,在申報(bào)查詢(xún)里面顯示已申報(bào),但是在納稅申報(bào)里面顯示的是未申報(bào),這是怎么回事
老師銷(xiāo)售發(fā)貨收到款和沒(méi)收到款的分錄是一樣的嗎
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫(xiě)的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車(chē)輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢(qián),就是沒(méi)有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷(xiāo)直接報(bào)銷(xiāo)轉(zhuǎn)賬的)
老師,我給深圳公司代賬,每次登陸電稅局都需要驗(yàn)證碼。能不能把自己增加辦稅員身份或者其他方式,就不需要每次登陸都需要驗(yàn)證碼呢
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票稅率是多少
老師,注冊(cè)一個(gè)公司專(zhuān)門(mén)用于把資金借老板的其他公司并收取利息,這個(gè)公司開(kāi)利息發(fā)票需要有什么資質(zhì)嗎?
這題價(jià)款收完了也按合同的60%算嗎?
老師這題不是按時(shí)間先后順序來(lái)的嗎
老師,拉我進(jìn)建筑業(yè)的實(shí)操群
老師,工商年度報(bào)告那個(gè)從業(yè)人數(shù)跟稅務(wù)年報(bào)一樣嗎,是一年度平均人數(shù)
老師,能否給一下最新的電子口岸網(wǎng)址