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上季度企業(yè)未超過季度30萬,未開票收入已經(jīng)社保了,當(dāng)季度把上季度一筆未開票收入開了票,那當(dāng)季度的增值稅要怎么申報(bào)

2023-04-14 22:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-14 22:46

同學(xué)你好,當(dāng)季度可以申報(bào)無票收入負(fù)數(shù),需要到稅務(wù)局大廳去辦理非正常申報(bào)處理。

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同學(xué)你好,當(dāng)季度可以申報(bào)無票收入負(fù)數(shù),需要到稅務(wù)局大廳去辦理非正常申報(bào)處理。
2023-04-14
如果只開了上季度的未開票收入,那本期收入就填0就可以了,校驗(yàn)不通過去找專管員審核
2020-12-29
你好,不超過30萬的,在第十欄填寫銷售額就可以了。免稅的稅額是按照不含稅的金額乘以3%算出來的 超過的在第一行和第三行填寫你的銷售額, 然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫
2023-02-16
您好!這個(gè)月報(bào)的未開票收入是這個(gè)月的為開票收入減去上月的未開票收入。
2020-12-28
你好!無票收入填寫負(fù)數(shù)就可以
2022-01-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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