你好同學(xué),應(yīng)該視同銷售繳納增值稅的。賣了的話繳納增值稅。
怎樣理解視同銷售中的:將自產(chǎn)、委托加工貨物用于集體福利或個人消費中的個人消費?能舉個例子嗎?
自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或個人消費視同銷售怎么理解
自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或個人消費視同銷售怎么理解
老師,現(xiàn)在自產(chǎn)貨物用于職工食堂的在建工程還算視同銷售嗎?
老師,自產(chǎn)或委托加工的貨物用于在建的職工食堂視同銷售嗎?后期賣了又怎么處理?
老師,您好!請教您 體系認證的老師來我們企業(yè)住宿的增值稅專用發(fā)票開我們企業(yè)的抬頭,就是招待客人的住宿費,我們企業(yè)能抵扣嗎? 謝謝老師!
老師您好,我想問一下就是別人公司從我們給他們開的發(fā)票金額里面扣除了管理費,我該計入哪個科目好呢?建筑行業(yè)
老師,貨物已經(jīng)收到了,還沒有收到發(fā)票,月底暫估入庫,到次月月初就紅沖掉,還是掛在預(yù)付賬款上也可以?
銀行給我公司一億元人民幣授信,請問授信后怎樣提額?
有對話cfo的課程學(xué)習(xí)權(quán)限,怎么在會計學(xué)堂上搜索不到呢?
你好,生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月增值稅要交15萬,出口退稅單證收齊的金額是200萬人名幣,申報免抵退稅申報表時,怎么報更有利于企業(yè)節(jié)稅,直接免抵退稅出口銷售額那里填0嗎?
老師,有個公司需要注銷,是小規(guī)模納稅人,這個公司一直都沒什么業(yè)務(wù),往年虧損2萬多,今年有開了5萬多的發(fā)票出去,現(xiàn)在要注銷,遇到一個問題:公司的賬上的錢不夠還其他應(yīng)付款(都是掛在法人下面的其他應(yīng)付款有3萬多),現(xiàn)在公司要注銷需要封賬,這筆錢也還不了給法人了,其他應(yīng)付款的數(shù)據(jù)全部結(jié)轉(zhuǎn)到“營業(yè)外收入”,這樣一來的話,就需要交企業(yè)所得稅,有沒有什么辦法,可以避免繳納企業(yè)所得稅?
老師,這申報個稅,原來離職,
老師,財務(wù)主管告訴我,這個月我們增值稅要退100萬的增值稅,這樣有什么風(fēng)險,怎么操作沒有風(fēng)險
老師下午好,我想問一下利潤表里邊的所得稅費用是根據(jù)當(dāng)期的收入減成本費用,減費用算出來的嗎?還是所得稅費用是上期結(jié)轉(zhuǎn)過來的,填到那所得稅費用那個欄里啊?
那這里有關(guān)在建工程呢,要怎么處理
借,在建工程 貸,庫存商品 應(yīng)交稅費-增值稅銷項
好的,謝謝
視同銷售哪些不確認收入?
如果是用于對外捐贈,贈送客戶,免稅項目這種是不需要視同銷售的
如果是用于對外捐贈,贈送客戶,免稅項目這種是不需要確認收入的