入賬,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)該是1200
老師,你好,我們是駕校,我想問一下,有一個(gè)網(wǎng)絡(luò)科技公司給我們駕校招生,學(xué)員的學(xué)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)等都是從網(wǎng)絡(luò)科技公司的對(duì)公賬上給我們轉(zhuǎn),我們付給教練員的這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)要怎么做,教練員平時(shí)都是自主招生,我們只收檔案費(fèi),不包括培訓(xùn),但是現(xiàn)在這個(gè)學(xué)員是包括培訓(xùn)費(fèi),培訓(xùn)費(fèi)應(yīng)該以什么方式付給教練員呢,如果是工資,但是教練員不屬于我們的員工,就要買保險(xiǎn),如果是勞務(wù)費(fèi),就要教練員單獨(dú)去開勞務(wù)發(fā)票,但是教練員他們也不愿意去開票,而且有稅,他們就更不愿意了,這個(gè)要怎么辦呢?還有,學(xué)費(fèi)是通過網(wǎng)絡(luò)科技公司的公賬過來的,但是我們開票是以學(xué)員的姓名開的,這個(gè)有什么影響嗎
老師,下午好。我們是民辦非企業(yè)(非盈利)性質(zhì)的職業(yè)學(xué)校,小車駕駛員培訓(xùn)的。我們收得培訓(xùn)費(fèi)是一個(gè)人3千元,其中2千員是教練培訓(xùn)好學(xué)員以后我們?cè)侔l(fā)放培訓(xùn)費(fèi)給教練,1千才是我們的收入。想請(qǐng)教一下。這個(gè)收入的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做才是正確的?
老師,我們是駕校,收到培訓(xùn)費(fèi)1200.其中600是要支付給教練的。我入賬,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)該是1200還是600
老師,你好。我們駕校收一個(gè)學(xué)生1500的學(xué)費(fèi),其中500是給教練的培訓(xùn)費(fèi),我們實(shí)際上是得一千元。做賬我們?nèi)绻鲋鳡I(yíng)1500的話,那我們就要按1500的數(shù)來納稅。更子我們不是對(duì)納稅了嗎?才得一千,1500繳稅?
老師,我們是駕校,然后我們收取了學(xué)員的2000元培訓(xùn)費(fèi),其中600是我們駕校的管理費(fèi)收入,剩下的1400是我們代收代付教練培訓(xùn)完學(xué)員以后再支付的培訓(xùn)費(fèi)。我們只把600元的管理費(fèi)收入存入了駕校的對(duì)公戶賬戶,1400元存入了老板名下的私戶。請(qǐng)問我們這樣做是對(duì)的嗎?如果不對(duì)是為什么不對(duì)呢?
老師,我公司是一般納稅人,現(xiàn)在要注銷了,發(fā)現(xiàn)賬上還有15萬庫存怎么辦,實(shí)際沒有了,也沒有進(jìn)項(xiàng)了,怎么做分錄呢
老師,請(qǐng)問一下有沒有做庫存的表格,一般怎么做出入庫存入?
如果一家集團(tuán)公司有十幾家子公司,合并報(bào)表是一家一家合并抵消的嗎?
老師,我想問一下,如果生產(chǎn)型的出口退稅,比如說他的出口退稅是10萬,但是本月留底稅額才8萬,有2萬的出口稅額沒有抵完的2萬,是不是可以留到下個(gè)月再繼續(xù)抵還是直接就不能抵了
老師,小規(guī)模的小餐飲店的會(huì)計(jì)科目怎么設(shè)
轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)在企業(yè)所得稅中屬于視同銷售嗎?企業(yè)所得稅中權(quán)屬轉(zhuǎn)移一般視同銷售 轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)權(quán)屬也轉(zhuǎn)移了啊該不該視同銷售呢
老師公司分別把酒店 跟 餐飲分別設(shè)立公司有什么優(yōu)勢(shì)?酒店跟餐飲稅率分別是多少?
什么職稱可以擔(dān)任會(huì)計(jì)主管,什么職稱可以擔(dān)任總會(huì)計(jì)師,哪一條法規(guī)
我們是外貿(mào)企業(yè) ,內(nèi)銷業(yè)務(wù),客戶跟我們談的樣品先打款,開票,樣品后期有大貨訂單,樣品免費(fèi),這個(gè)業(yè)務(wù)的樣品和大貨怎么寫分錄,稅務(wù)如何處理
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾?。?! 成本問題總結(jié)我還沒有寫,老板叫我不要在系統(tǒng)里面取數(shù),那我在哪里取,難道叫其他部門做手工數(shù)據(jù)嗎?
這樣我們實(shí)際的收入都沒有這么多啊,更子不是需要納稅了,季度超30萬
支付給教練,按工資申報(bào)個(gè)稅
支付給教練的培訓(xùn)不是我們的成本支出嗎?
這個(gè)報(bào)名費(fèi)提成也是屬于工資的一部分
這個(gè)個(gè)稅是怎么申報(bào)?
意思每發(fā)一期的培訓(xùn)費(fèi)都要申報(bào)?不是每個(gè)月都發(fā),幾個(gè)月發(fā)一次
在發(fā)放的次月申報(bào)就是
那發(fā)放這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)的分錄應(yīng)該怎么做呢?
按工資一樣的計(jì)提和申報(bào)個(gè)稅