你好,按照百分之一來繳納就可以的,不含稅的金額在第一行和第三行里面填寫。
老師,您好,我們第三季度開具了10萬普通發(fā)票,整個(gè)第三季度開票總額超過45萬,我們普票按照3%申報(bào)納稅了,結(jié)果,稅務(wù)局讓我們修改普票部分,說不能繳納3%,要按照1%繳稅,請問我的申報(bào)表應(yīng)該如何修改呢?
老師您好,小規(guī)模公司今年第一季度征收率1個(gè)點(diǎn)普票開超45萬,繳納了增值稅,第二季度紅沖了一張,然后又開了一張3個(gè)點(diǎn)的專票,這樣咋申報(bào)呢老師!
我是小規(guī)模 第二季度的一張專票稅率開成1%的 但是申報(bào)繳納增值稅的時(shí)候按照3%交款 第三季度這張1%的專票我收回并開了紅字信息表后又給補(bǔ)開了3%的發(fā)票 那么我第三季度應(yīng)該交多少增值稅 不要不要減去2%的稅額后在繳納
小規(guī)模普通發(fā)票開了3%,季度超過30萬,繳稅按照3%還是按照1%繳稅
一季度增值稅專票3%開了4萬,普票開了20萬,合計(jì)開票季度不超過30萬,專票是不是沒有3減1的政策,還是按照正常的3%交稅?20萬普票是免稅?
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用
報(bào)個(gè)稅,顯示上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從一月屬期開始更正
老師,比如抖音平臺(tái)的收入1000手續(xù)費(fèi)50我是做(借其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)50貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款直接做銀行存款950.貸其他應(yīng)收款950),還是先做借其他應(yīng)收款抖音1000貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款的時(shí)候再做借財(cái)務(wù)費(fèi)用50借銀行存款950貸其他應(yīng)收款1000按那個(gè)做合適
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),請問廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?
老師,平臺(tái)的收入,我可以按扣除傭金實(shí)際到賬的金額確認(rèn)收入嗎
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),可以認(rèn)證抵扣嗎?廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?
勞務(wù)報(bào)酬不能取得對方的發(fā)票該如何處理
(1-1%)^4–1計(jì)算方法步驟
請問老師,公司由合伙有限責(zé)任公司變成個(gè)人獨(dú)資有限責(zé)任公司,在稅法上有區(qū)別嗎?
離職補(bǔ)償金需要交個(gè)稅嗎
然后再去填寫減免的2%。
那就要做一筆增值服稅減免的分錄是么? 計(jì)入營業(yè)外收入里面是么?
對的,是的,是這么做的。