您好,您可以賬戶入賬的。
8月簽了技術(shù)服務(wù)合同20萬(wàn),但是供應(yīng)商沒來得及給開發(fā)票,我方也沒付款。9月份開付款、開票。可不可以在8月份先計(jì)提銷售費(fèi)用——服務(wù)費(fèi),9月份再用供應(yīng)商開給我的發(fā)票來沖費(fèi)用?
老師好,我們公司做信息技術(shù)的,和一家醫(yī)療技術(shù)公司合作,他給我們做咨詢服務(wù),開發(fā)票開的是 現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi) ,那我做賬的時(shí)候可以做到 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 嗎
我是技術(shù)服務(wù)公司,我的供應(yīng)商也是技術(shù)服務(wù)類公司,我2月份支付了30萬(wàn)的成本給他們,但是他們四月份才給我發(fā)票,請(qǐng)問可以暫估入賬嗎
老師,我們公司現(xiàn)在跟客戶簽了一份合同。合同的意思是,我們公司給對(duì)方提供一套設(shè)備。條件是對(duì)方必須要接受我們公司提供的一切服務(wù),比如技術(shù)支持,數(shù)據(jù)維護(hù)等,3年,每年要給我們支付相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)。3年后,這套設(shè)備就送給對(duì)方。(這套公司是直接放到對(duì)方公司的)。我想問的是,我們對(duì)公方直接給對(duì)方開技術(shù)服務(wù)發(fā)票。那設(shè)備怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本。跟著技術(shù)服務(wù)出去的。按發(fā)貨單,直接結(jié)轉(zhuǎn)成本,可以嗎
老師您好,公司收到對(duì)方公司的技術(shù)服務(wù)費(fèi),也就是說我們公司為對(duì)方公司提供技術(shù)服務(wù),然后對(duì)方付給我們公司技術(shù)服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問成本怎么計(jì)提呀?我做的兩筆分錄是,借:銀行,貸:應(yīng)收賬款,借:應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:稅金,請(qǐng)問需要幾天成本嗎?時(shí)間沒有付出去成本,只是付出去技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問成本如何計(jì)提
老師小微企業(yè)處理產(chǎn)品一批,原貨值10萬(wàn),處理價(jià)4萬(wàn),帳務(wù)處理?
老師好,工資開服務(wù)發(fā)票時(shí)算成本,算工資時(shí)是管理費(fèi)用,不過出現(xiàn)在報(bào)表的地方不同,最后都是所有者全益,結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)成本都可以嗎?
我們公司員工到項(xiàng)目地租房,我們公司付房租,我們公司和A公司簽訂合同,錢是打給A公司法人小b,那我們公司做賬時(shí),應(yīng)付賬款應(yīng)該是掛A公司還是收款人小b?
老師您好,社保系統(tǒng)的輸入的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)工資是實(shí)際工資數(shù)還是保險(xiǎn)繳納最低數(shù)
老師,您好!我已經(jīng)在個(gè)稅系統(tǒng)里面點(diǎn)了更正申報(bào),已經(jīng)改好了,但是現(xiàn)在登進(jìn)去它仍然顯示一句話說,要增減人員得去稅務(wù)大廳,我沒有增減人員,只是換了一張工資表提交,這個(gè)是不是還要點(diǎn)哪里提交才算是改成功了。
老師,您好!我已經(jīng)在個(gè)稅里面更正了,為何它一直顯示更正,這個(gè)還要在哪里提交嗎?
這個(gè)啥意思老師啊。為啥交款失敗
老師好,如果上一家公司因?yàn)橘Y金緊張還沒有幫你交7月份的社保,現(xiàn)在新公司能幫你交8月份的社保嗎?
個(gè)體工商戶改查賬征收后,成本票沒有怎么報(bào)?如果現(xiàn)在補(bǔ),還能補(bǔ)以前年度的發(fā)票(開票時(shí)間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補(bǔ),稅局會(huì)強(qiáng)制事后核定嗎,會(huì)核定多少。
長(zhǎng)投不能轉(zhuǎn)化成債券么