同學你好 發(fā)票是開的正式發(fā)票嗎
如果說預(yù)付賬款預(yù)付訂金給了對方,尾款也打了,但是我這邊固定資產(chǎn)已經(jīng)用著了,就是沒有發(fā)票,我怎么做賬?本來我是應(yīng)該收到發(fā)票就借固定資產(chǎn)。貸預(yù)付賬款?,F(xiàn)在怎么做?內(nèi)賬來的
老師,就是我們有個資產(chǎn)屬于融資租賃吧,銷售方A給我們開的發(fā)票40萬,支付首付款16萬,收到發(fā)票入賬借:固定資產(chǎn)40萬,貸:應(yīng)付A公司40萬,付首付的時候借:應(yīng)付A16萬 貸:銀行存款16萬,剩下的款就給融資方了,這個帳怎么處理
收到預(yù)付固定資產(chǎn)的發(fā)票6萬怎么入賬
老師,購買電腦款已付電腦收到,發(fā)票沒收到這樣處理對嗎? 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款—暫估價 收到發(fā)票 借固定資產(chǎn)(紅字) 貸應(yīng)付賬款(紅字) 借固定資產(chǎn) 貸預(yù)付賬款
支付固定資產(chǎn)預(yù)付款40萬,收到固定資產(chǎn)預(yù)付款40萬發(fā)票,發(fā)票已抵扣,固定資產(chǎn)沒有交付,怎么做賬,開具的發(fā)票上的數(shù)量為0.42
老師,這個31200不應(yīng)該是銷項嗎?這什么放在進項里面抵扣。
從股東哪轉(zhuǎn)讓股份,100萬折價78萬,花200萬抵原值是多少?
老師,就是我們公司有很多打零工的是按工資薪金報好些還是勞務(wù)費報好些?勞務(wù)費800以內(nèi)的不用繳稅,沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎?
老師,請問生產(chǎn)農(nóng)用機器設(shè)備的五金件可否申請政府補貼,有這類的補貼政策嗎?
老師,我們公司建設(shè)的便民市場,要出租的房屋建筑是固定資產(chǎn),要折舊20年,計提折舊要分攤到每月,對吧 老師地面呢,水泥地面大概幾十萬,這個可以一次計入費用嗎,怎么入賬,入賬科目怎么寫
內(nèi)部企業(yè)間借款80萬,10年后還款時怎么處理符合增值稅管理要求,雙方無約定利息。
一般戶可以接受貨款嗎
我在哪兒可以下載企業(yè)的財務(wù)報表
老師,請問財務(wù)人員未來往那邊發(fā)展比較有利?
公司弄了個一般賬戶,想問下這個基本戶錢可以轉(zhuǎn)一般戶嗎
是增值稅專用發(fā)票
同學你好 那就計入在建工程
是購買的船只,可以入在建工程嗎?
同學你好 這個可以計入的