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老師你好,公司注銷,資產(chǎn)負(fù)債表的實收資本 盈余公積和未分配利潤怎么處理,分錄怎么做

2023-04-14 14:53
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-14 14:54

同學(xué)您好,您好,注銷一般要將資產(chǎn)負(fù)債清理為0只余實收資本,往來沒法清理的記入營業(yè)外收支,有利潤未分配的交納20%分紅稅后分給股東

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齊紅老師 解答 2023-04-14 14:55

借:實收資本,盈余公積和未分配利潤貸銀行存款

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快賬用戶8234 追問 2023-04-14 14:58

實收資本是無形資產(chǎn)怎么處理,無形資產(chǎn)也有余額

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齊紅老師 解答 2023-04-14 15:03

借:銀行存款,累計攤銷,貸:無形資產(chǎn),資產(chǎn)處置損益

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同學(xué)您好,您好,注銷一般要將資產(chǎn)負(fù)債清理為0只余實收資本,往來沒法清理的記入營業(yè)外收支,有利潤未分配的交納20%分紅稅后分給股東
2023-04-14
你好,不是的,是指本期提取的。
2021-07-25
您好 做計提的時候相同的紅字分錄沖回
2022-01-24
你好,這部分已經(jīng)不涉及了
2022-05-27
您好,是否有以前年度損益調(diào)整或?qū)徲嬚{(diào)整
2021-05-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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