您好, 不需要的,0申報(bào)就可以了
老師,我們這月沒(méi)我主營(yíng)收入只有其他收入,辦公樓房租收入。用申報(bào)印花稅嗎?
老師,這個(gè)月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)有數(shù)據(jù),其他業(yè)務(wù)收入開(kāi)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,還有一項(xiàng)是固定資產(chǎn)清理收入,印花稅是只繳納技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎,固定資產(chǎn)清理收入要繳納印花稅嗎?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們公司今年3月份股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑳](méi)有申報(bào)印花稅,這個(gè)可以補(bǔ)嗎,稅種核定沒(méi)有印花稅
老師,我們保安公司,稅務(wù)上核稅的時(shí)候,沒(méi)有印花稅,但是我們每月有買(mǎi)保安服什么的,請(qǐng)問(wèn)需要交印花稅嗎
老師我們新公司2個(gè)月,然后有工資,沒(méi)收入,印花稅核的是運(yùn)輸合同繳納,我們沒(méi)業(yè)務(wù)這兩個(gè)月需要繳納印花稅嗎
建筑企業(yè),有工程項(xiàng)目下來(lái),銀行審批資金是按項(xiàng)目完工進(jìn)度審批嗎
1.李某某2023年納稅年度扣除專(zhuān)項(xiàng)扣除后的月工資為16000元,12月份除取得當(dāng)月的工資外,還取得了全年獎(jiǎng)金72000元;此外在該納稅年度的6月份,李某還取得公司債券利息2000元,為另外單位提供技術(shù)咨詢一次性收取報(bào)酬30000元,李某有一個(gè)兒子上大學(xué),每月分?jǐn)?000元,另外贍養(yǎng)老人每月分?jǐn)?000元。試計(jì)算李某這一納稅年度各項(xiàng)收入應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳及年終匯算清繳應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。
老師你好,我想問(wèn)一下這個(gè)題目里面第四問(wèn)里面紅筆圈起來(lái)的數(shù)據(jù)是哪里來(lái)的,沒(méi)看懂
老師請(qǐng)問(wèn)一下我用快錄的憑證出的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表現(xiàn)金流量表跟手工賬出的表數(shù)不一樣呢檢查過(guò)來(lái)都沒(méi)有錄錯(cuò)!
老師零售行業(yè)預(yù)付款可以開(kāi)貨品發(fā)票嗎,貨品還沒(méi)有發(fā)出來(lái)
老師,零售行業(yè)交的預(yù)付款,可以開(kāi)正常的普票嗎貨品沒(méi)給我們發(fā)出來(lái)
例如:代收快遞費(fèi)149 借,庫(kù)存現(xiàn)金,149,貸其他應(yīng)付款149 月底付449,給順豐, 借,其他應(yīng)付款,120 貸,銀行存款120 借,管理費(fèi)用-快遞費(fèi),300 貸,銀行存款,300,對(duì)嗎會(huì)計(jì)分錄,要是449里面包含149那會(huì)計(jì)分錄怎么填寫(xiě)
老師,這個(gè)題答案部分第二問(wèn)那個(gè)4%是十年的,為什么要用4%?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)產(chǎn)品加工銷(xiāo)售公司,留底退稅跟賬上對(duì)不上怎么解決?
老師,能幫我找一份24年年度所得稅全部的申報(bào)表格可以嗎
我有點(diǎn)暈了,購(gòu)銷(xiāo)合同都是要交印花稅吧,那我買(mǎi)東西要不要交呢
你們核定的是購(gòu)銷(xiāo)合同這個(gè)印花稅嗎?
我們稅種核定沒(méi)有印花稅項(xiàng)目,一般只有發(fā)生了才會(huì)申報(bào)
那就不用申報(bào),按收入來(lái)申報(bào)
這是核定稅種的畫(huà)面
沒(méi)有核定印花稅,你按合同金額或收入來(lái)申報(bào)
老師,我們成立的時(shí)候是稅務(wù)局漏掉了嗎?還是我們自己要額外申請(qǐng)核定這個(gè)稅種
另外請(qǐng)問(wèn)下資本金到賬的印花說(shuō)是年度繳納的嗎
不用,現(xiàn)在都在財(cái)產(chǎn)和行為這個(gè)稅種里面,你直接申報(bào)就可以了
好,就是如果有收入就每季申報(bào),沒(méi)有收入也不需要0申報(bào)
印花稅可以年報(bào)的,這個(gè)沒(méi)事,你一年報(bào)一次也可以