你好,這種情況可以不用調(diào)整?

老師,預(yù)交企業(yè)所得稅,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)對(duì)嗎
老師,應(yīng)交稅費(fèi)資產(chǎn)負(fù)債表為負(fù)數(shù)用調(diào)整嗎?因?yàn)楫惖仡A(yù)交所得稅
你好,老師,為什么因退貨形成的預(yù)計(jì)負(fù)債在實(shí)際退貨時(shí)只調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn),不調(diào)整應(yīng)交所得稅?而因訴訟形成的預(yù)計(jì)負(fù)債在實(shí)際支付時(shí)要調(diào)整應(yīng)交所得稅呢?
資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)調(diào)整時(shí)發(fā)生在所得稅匯算清繳前這題為什么不用調(diào)整應(yīng)交所得稅,上一個(gè)例題有關(guān)預(yù)計(jì)負(fù)債調(diào)整又調(diào)整了應(yīng)交所得稅?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù),會(huì)預(yù)警嗎?
老師她這個(gè)是個(gè)體!申報(bào)經(jīng)營所得是這個(gè)提示是什么意思
老師,有開荒保潔結(jié)算單模板嗎
匯算清繳各費(fèi)用扣除比例
小規(guī)模納稅人,做帳7?8月增值稅都結(jié)轉(zhuǎn)了,季度開票未超30萬,到季度申報(bào)時(shí),增值稅需交專票的稅,這種做帳怎么做啊
老師,小規(guī)模納稅人季度開普票沒有超過30.萬,開票時(shí)正常做價(jià)稅分離 季末減免的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入嗎
老師,別人掛靠我們建筑公司,怎么扣稅點(diǎn),老板讓我做個(gè)方案,有成本怎么算,沒成本怎么算,我這方案怎么做呢,能不能幫忙寫一個(gè)詳細(xì)的老師
你好,亞馬遜的7-9月的96854美元收入,一部分通過第三方已折合人民幣到公司對(duì)公賬戶了,還有一部分未提現(xiàn),現(xiàn)在要申報(bào)無票收入,按什么匯率折算人民幣
老師我們小規(guī)模納稅人季報(bào),但是第三季度的費(fèi)用票少了,產(chǎn)生利潤了,我又不想交所得稅,那我能暫估費(fèi)用票嗎?還是怎么操作可以降低利潤?我們也沒有給員工發(fā)工資,發(fā)工資用的另一個(gè)公司發(fā)的
老師,發(fā)票已開,但是企業(yè)所得稅按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入,如何做賬?
你好,無票收入季度小于30萬,是按照1個(gè)點(diǎn)計(jì)提增值稅,還是3個(gè)點(diǎn)計(jì)提增值稅


老師,就是說這種情況資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)也沒事是吧,不用結(jié)轉(zhuǎn)到所得稅費(fèi)用是吧
你好,是的,不需要的?