同學你好,賬載金額,后面有個計稅金額也要填的,如果賬載金額=稅收金額,就不會增加利潤總額的,如果大于計稅金額,會納稅調增計算所得稅的
企業(yè)所得稅年報,職工薪酬支出調整明細表,工資薪金支出賬載金額和實際發(fā)生額的填寫數在哪里看,謝謝老師
企業(yè)所得稅匯算時,職工薪酬納稅調整明細表中工資薪金支出,工會經費支出等,賬載金額是填計提的數還是填實際支出的數?
郭老師,你好,請問一下企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調整明細表里面工資薪金支出賬載金額是應付職工薪酬本年累計的貸方金額嗎
老師,一般納稅人,勞務建筑,年報企業(yè)所得稅里面的職工薪酬支出及納稅調整明細表~工資薪金支出,賬載金額指哪個數?
請問,殘疾人保障金上年在職職工工資總額怎么填?是跟所得稅匯算清繳申報表里,職工薪酬支出及納稅調整明細表的工資薪金支出的帳載金額一樣嗎?
老師,我們公司占地費應該微信轉賬或者對公轉然后用途寫工資,但是我對公轉賬了用途還寫了占地費,這種情況應該怎么整呀
請問老師,補繳了2022年到2024年的增值稅,借方計入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個年度是指會計年度嗎
20年企業(yè)所得稅工資調增25萬,報表改好了分錄要怎么做
我們企業(yè)固定資產取得時未取得增值稅發(fā)票,只有評估報告,當時就按評估價格96萬入的賬,所得稅匯算表里的固定資產折舊表,賬載金額資產原值是96萬,那稅收金額里的資產計稅基礎填資產原值96萬可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬嗎?
我們企業(yè)固定資產取得時未取得增值稅發(fā)票,只有評估報告,當時就按評估價格96萬入的賬,所得稅匯算表里的固定資產折舊表,稅收金額里的資產計稅基礎填資產原值96萬可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬嗎?,
去年的外銷已開票確認收入,今年說要轉視同內銷,這個發(fā)票需要重開嗎?去年已確認收入,現在增值稅申報表應該怎么填寫
固定資產一次性扣除,匯算清繳,去年享受了加速折舊,今年這個資產,稅務折舊這塊填0這個表過不去了?
匯算清繳是調整當期多交所得稅,是所得稅費用,然后其他流動資產嗎
去年營業(yè)成本,做成營業(yè)外支出了,那用以前年損益調整,結轉到未分配利潤中,那這時資產負債表不平,是什么原因
那請問稅收金額又是什么意思
同學你好,稅收金額就是稅法上可以給你進行稅前抵扣的金額,比如職工福利費超過14%的部分就不可以稅前扣除,14%以內的部分就是計稅的金額
不是正常工資薪金都可以稅前抵扣么
同學你好,正常的是可以稅前抵扣的啊,所以賬載金額和稅收金額填一樣的啊,就不會增加利潤總額了
因為是小規(guī)模,在個稅系統(tǒng)申報時就5個人左右在職,也沒到申報個稅標準,那我這5人的工資都應該屬于可抵扣范圍吧
同學你好,站在公司的角度,這部分工資都是可以稅前扣除的,不需要調整的
好的,意思就是賬載和稅收金額我填一樣的就可以了
同學你好,是這個意思的
好的,謝謝老師
同學你好,不客氣的,祝你工作愉快