借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅
第四季度需要繳納企業(yè)所得稅,經(jīng)過以前年度彌補虧損后只需要繳納少部分企業(yè)所得稅。分錄應(yīng)該怎么寫。只寫 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅費用 嗎,彌補以前年度虧損的金額需要寫上去嗎,還是最后需要繳納多少就直接用這個分錄做就行
年底計提了企業(yè)所得稅:借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,結(jié)轉(zhuǎn),借本年利潤,貸所得稅費用,來年匯算后,不用繳納彌補以前年度虧損,怎么做分錄
產(chǎn)生了企業(yè)所得稅,有以前年度虧損,是直接做會計分錄 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 這樣自己計算填寫,不用做以前年度虧損有關(guān)的分錄嗎 還沒有報過企業(yè)所得稅
老師,賬上利潤是虧損,匯算有調(diào)整事項有利潤,繳納了企業(yè)所得稅,借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅,借:利潤分配——未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:銀行,這樣做對嗎?
老師你好,四季度應(yīng)該交所得稅,有以前年度虧損彌補,我四季度沒計提所得稅費,季報時直接交稅,24年1月做分錄借:應(yīng)交稅費-所得稅費,貸利潤分配可以嗎,這是所得稅費,做23年匯算清繳時用調(diào)整嗎
老師,社會統(tǒng)一信用代碼就是企業(yè)稅號吧?
老師,那個體戶業(yè)主現(xiàn)在變更經(jīng)營者需要出清稅證明這個需要怎么處理
老師您好。電子發(fā)票-專票/普票 不可以從稅務(wù)數(shù)字賬戶里導(dǎo)出來?這個是數(shù)電票吧?
老師,宿舍的水電進項我們要轉(zhuǎn)出來,那飯?zhí)玫乃娨D(zhuǎn)出么,我們飯?zhí)檬浅邪o第三方。
既有銷項稅和進項還有稅負率要按照什么算增值稅
老師,資產(chǎn)負債表未分配利潤期末減去期初是不是等于利潤表的利潤總額,如果不相等會是哪里出現(xiàn)問題了
老師,外購光伏材料,組件并按裝,稅率按多少?
老師,資產(chǎn)負債表未分配利潤期末減去期初是不是等于利潤表的利潤總額,如果不相等會是哪里出現(xiàn)問題了
我在頭條新農(nóng)官方旗艦店買奶粉,付費時看見成為會員可以少付2元,不知道成為會員(也不知是成為頭條會員還是新農(nóng)官方旗艦店的會員)是否需要交費?先謝謝你了!
把自己的二手電腦賣給公司需要交稅嗎