同學(xué),印花稅,支付再寫也可以

老師請問印花稅要不要寫在資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)里?。?/p>
交的印花稅如何做賬?但是做的是:借:應(yīng)付稅費(fèi)(印花稅)8.4 貸:銀行存款。8.4 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里導(dǎo)出來是:應(yīng)交稅費(fèi)-8.4 這個(gè)對嗎?
老師,金蝶kis云專業(yè)版 我們系統(tǒng)賬套是21年開始啟用的,當(dāng)時(shí)沒有設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交印花稅這個(gè)科目,這個(gè)月我計(jì)提了應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交印花稅3175.74,科目余額表里有這個(gè)數(shù)據(jù),也匯總進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)的總額了,但是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)那一欄取數(shù)并未取這一個(gè)科目的數(shù)值,導(dǎo)致負(fù)債表不平衡,負(fù)債類少3715.14 問怎么處理?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi),這月增值稅應(yīng)交-13069.8,印花稅應(yīng)交98.52,表里是-12971.28,是要減去印花稅嗎?印花稅計(jì)提了,但是沒有交
增值稅期末有留底稅額500,計(jì)提印花稅100在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)里面顯示-400這樣對嗎?
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進(jìn)出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤率,利潤表,還有員工工資核算,大概百來人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉庫有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報(bào)稅,做賬交給代賬公司,我負(fù)責(zé)對接,這個(gè)應(yīng)該跟電商沒有關(guān)系吧,老板今天提到電商開票,稅務(wù)問題,有點(diǎn)懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡歷加分
沒有中級想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級非會(huì)計(jì)專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務(wù)處理學(xué)什么課程?
有沒有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,實(shí)際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請高企的研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧


3月計(jì)提的,4月銀行已經(jīng)交了,但4月銀行賬還沒做
就是資產(chǎn)負(fù)債表上這樣是對的是吧!
對的,同學(xué),是沒有錯(cuò)
老師,再問一下,利潤表所得稅費(fèi)用這一欄,,不是利潤總額出來的費(fèi)用,我們有預(yù)繳,這一期交的一共2萬多,現(xiàn)在是16000
對的是按利潤總額*所得稅率進(jìn)行預(yù)繳
好的,謝謝
好的呢,同學(xué),祝你生活愉快