借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)沒(méi)有做吧?
老師,7月份交印花稅20.7元,計(jì)提7月份稅金借:營(yíng)業(yè)稅金及附加-印花稅20.7.貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 但是發(fā)票是在8月份的(銀行扣款),怎么做分錄呢? 借:應(yīng)交稅金-印花稅20.7.貸:銀行存款20.7元嗎還是怎么做呀?
交的印花稅如何做賬?但是做的是:借:應(yīng)付稅費(fèi)(印花稅)8.4 貸:銀行存款。8.4 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里導(dǎo)出來(lái)是:應(yīng)交稅費(fèi)-8.4 這個(gè)對(duì)嗎?
老師,補(bǔ)交了以前年度的印花稅。電子稅務(wù)局是按現(xiàn)在的日期申報(bào)繳納的,做賬時(shí):借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:銀行存款等,這樣做做合適嗎
印花稅不計(jì)提的,直接做憑證借應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸銀行存款 資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)不平嗎?為什么?
老師,23年1月份交稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn),一個(gè)印花稅再去年年末忘記計(jì)提了,現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提, 借:以前年度損益 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎
A公司2×19年9月10日自行建造生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),購(gòu)入工程物資價(jià)款為500萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額為65萬(wàn)元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本3萬(wàn)元,原進(jìn)項(xiàng)稅額為0.39萬(wàn)元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本5萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格為6萬(wàn)元,增值稅稅率為13%;支付其他相關(guān)費(fèi)用92萬(wàn)元。2×19年10月16日完工投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為40萬(wàn)元。在采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊的情況下,該項(xiàng)設(shè)備2×20年應(yīng)提折舊為()萬(wàn)元。A.240B.144C.134.4D.224
老師,誰(shuí)有農(nóng)機(jī)產(chǎn)品銷售合同?
支付1到12月房租,收到增值稅普通發(fā)票,以養(yǎng)心支付480000
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,入庫(kù)單和出庫(kù)單都要附件在記賬憑證的后面嗎?
流質(zhì)與流壓有什么區(qū)別和共同點(diǎn)
董老師,您在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
老師,征收率和稅負(fù)有什么關(guān)系
老師可以講一下這個(gè)題嗎?謝謝
電商推廣費(fèi)怎么做籌劃
固定資產(chǎn)資產(chǎn)25000000萬(wàn),棄置費(fèi)用250000萬(wàn),用40年;40期復(fù)利現(xiàn)值0.0221;第五年末,重新計(jì)量棄置費(fèi)用200000萬(wàn),35年復(fù)利現(xiàn)值0.0356 為什么重新計(jì)量預(yù)計(jì)負(fù)債減少的金額減少固定資產(chǎn)想,不沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用呢?
沒(méi)做。那現(xiàn)在這個(gè)月的報(bào)表已經(jīng)出來(lái)了。下個(gè)月可以再做這筆嗎?
可以可以這么做的