您好,確認(rèn)收入繳納增值稅即可
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
請問,這個(gè)月費(fèi)用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實(shí)繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認(rèn)繳10萬,實(shí)繳為0,季報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表上可以填10萬嗎?填了沒有交印花稅怎么辦?工商年報(bào)上也填10萬可以嗎?
你好,請問資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬元,是什么原因?
老師,做了一筆無票收入,然后又給對方開發(fā)票了怎么做賬呢?
初級會計(jì)考經(jīng)濟(jì)法的時(shí)候,各種稅率(如城市維護(hù)建設(shè)稅,職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi))會不會在題目中給出?
但是現(xiàn)在是我們研發(fā)部門充值平臺的,然后又提現(xiàn)回到對公戶了,還用交增值稅嗎?
我不太理解您所說的研發(fā)部門充值平臺,能解釋一下嗎
第一問開始問的時(shí)候有說呢?老師
但是只要是客戶的充值,都要交增值稅,不管它披的外衣是怎么樣的
那研發(fā)部門充值的錢就是公司的錢報(bào)銷的,公司的錢一進(jìn)一出還要交稅?
你研發(fā)部門的錢是從客戶那來的嗎
不是,研發(fā)部門通過另一個(gè)A平臺阿里云充值的,錢是對公戶直接轉(zhuǎn)的,然后平臺提現(xiàn)到了對公戶?,F(xiàn)在就是證明不了這個(gè)錢是我們自己充值的
問題是客戶的錢是對公戶直接轉(zhuǎn)的,你們繳稅了嗎
如果你們對公戶轉(zhuǎn)賬繳稅了,這個(gè)內(nèi)部就不需要確認(rèn)收入繳稅,跟稅務(wù)局說明情況即可
錢是對公戶直接轉(zhuǎn)的,然后平臺提現(xiàn)到了對公戶?,F(xiàn)在就是證明不了這個(gè)錢是我們自己充值的-------這個(gè)是我們自己的對公戶;后期這個(gè)平臺是客戶充值的,目前是前期階段
前期的過度階段形成的特殊情況,你可以跟稅務(wù)局說明一下