你好 按這個(gè)來(lái)的10/(1%2B1%)的
自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷(xiāo)售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅,超過(guò)部分減按1%,那小規(guī)模開(kāi)普票是開(kāi)免稅,還是1個(gè)點(diǎn)
自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷(xiāo)售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 初期我怎么知道這個(gè)月會(huì)不會(huì)超過(guò)10萬(wàn)呢,那我一開(kāi)始開(kāi)免稅還是開(kāi)百分之1發(fā)票呢
老師,根據(jù)以下政策,是月銷(xiāo)售收入10萬(wàn)以下免征增值稅,超出的部分減按1%征收嗎? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷(xiāo)售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
2023年小規(guī)模開(kāi)普票月收入超過(guò)10萬(wàn)的開(kāi)1%的票嗎,看政策月收入10萬(wàn)以下免稅,開(kāi)票填的稅率是多少,免稅還是1%
小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售收入10萬(wàn)元以內(nèi),開(kāi)專票是按1%還是3%?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣(mài)給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢(qián),款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎?
公司開(kāi)了一張其他發(fā)票5萬(wàn) 稅務(wù)局代開(kāi)的 稅率是***這樣 請(qǐng)問(wèn)做帳是借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 還是貸其他應(yīng)收款 及應(yīng)交稅費(fèi)
你不做收入的嗎 應(yīng)該是借銀行存款5 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5/1.01 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
打錯(cuò) 是其他收入 這個(gè)還是要按價(jià)稅分離來(lái)做是嗎?
你好 對(duì) 是這么做的
請(qǐng)問(wèn)是不管稅務(wù)局代開(kāi)的稅率是***沒(méi)有稅率 還是按現(xiàn)在正常5/(1+1%)就好是嗎
對(duì) 稅務(wù)局給你這么開(kāi)是因?yàn)椴坏?0萬(wàn) 他要是給你開(kāi)稅率了就得交增值稅了