你好 借:應(yīng)收票據(jù)?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
企業(yè)單獨(dú)銷售甲產(chǎn)品,每件計(jì)稅價(jià)格500元,單獨(dú)銷售乙產(chǎn)品每件計(jì)稅價(jià)格100元,增值稅率均為13%。企業(yè)銷售政策為每售出一件甲產(chǎn)品,可以再加上40元,即可搭配售出一件乙產(chǎn)品。企業(yè)的某客戶購(gòu)買100件甲產(chǎn)品,同時(shí)搭配購(gòu)買100件乙產(chǎn)品。則對(duì)于企業(yè)來(lái)講,此合同中的甲產(chǎn)品和乙產(chǎn)品銷售屬于()項(xiàng)(填一或二)單項(xiàng)履約義務(wù)。企業(yè)應(yīng)向客戶收取款項(xiàng)為()元,甲產(chǎn)品的銷售收入應(yīng)確認(rèn)()元,乙產(chǎn)品的銷售收入應(yīng)確認(rèn)()元。
4月10日,銷售給恒新廠甲產(chǎn)品200件,每件售價(jià)200元,乙產(chǎn)品100件,每件售價(jià)100元,共計(jì)50000元,增值稅銷項(xiàng)稅額8500元,收到面值為58500元的商業(yè)匯票一張。
11日,賒銷給D公司乙產(chǎn)品100件,每件售價(jià)為1000元,已開立增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率為13%,產(chǎn)品已發(fā)出,貨款尚未收到。該產(chǎn)品成本為每件800元,結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品成本
11日,賒銷給D公司乙產(chǎn)品100件,每件售價(jià)為1000元,已開立增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率為13%,產(chǎn)品已發(fā)出,貨款尚未收到。該產(chǎn)品成本為每件800元,結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品成本
甲公司銷售與產(chǎn)品20件,單價(jià)100元一件,銷售b產(chǎn)品30件,單價(jià)200元一件,增值稅額1000元,商品已發(fā)出,收到對(duì)方公司開出的商業(yè)承兌匯票借貸分錄怎么做?具體數(shù)額為多少?
公司注銷了,股東的投資款退回來(lái)要交稅嗎
收到法院退的訴訟費(fèi),怎么會(huì)計(jì)處理?上年支付的時(shí)候計(jì)入管理費(fèi)用了,今年收到退費(fèi)了
請(qǐng)問老師,無(wú)票收入怎么樣做賬?怎么和開票收入?yún)^(qū)分?
老師,我們這種是屬于什么情況呢?怎么確認(rèn)收入做賬呢
管理人員的汽車維修費(fèi)可以計(jì)入管理費(fèi)用差旅費(fèi)嗎
老師,你好,請(qǐng)問向融資租賃公司,租設(shè)備,分錄怎么做呢
老師,端午節(jié)發(fā)員工大米,算下來(lái)每人32元,這個(gè)報(bào)六月個(gè)稅時(shí)要加上。那次年所得稅匯算時(shí),工資那個(gè)表怎么填?
老師,我去年有一筆應(yīng)收賬款發(fā)票掛錯(cuò)公司了,現(xiàn)在怎么調(diào)回來(lái)啊,跨年了。
購(gòu)買方進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了 銷售方可以選擇沖紅嗎
老師,稅費(fèi)種認(rèn)定信息里,殘疾人就業(yè)保障金,納稅期限是年,申報(bào)期限是當(dāng)年11月30日。辦稅日歷里,殘疾人就業(yè)保障金,申報(bào)截止時(shí)間是10月1日~10月30日,時(shí)間方面,是否有矛盾?