你好 借應(yīng)收票據(jù),100*20%2B200*30? %2B1000 貸收入? 貸應(yīng)交稅費(fèi)? 1000
銷(xiāo)售給華光公司甲產(chǎn)品500件,每件售價(jià)為200元,貨款100000元,增值稅額16000元,款項(xiàng)收到存入銀行。(2)銷(xiāo)售給東方公司乙產(chǎn)品300件,每件售價(jià)500元,貨款150000元,增值稅額24000元,收到該公司簽發(fā)的2個(gè)月的商業(yè)承兌匯票一張,面值175500元。(3)銷(xiāo)售給紅星公司乙產(chǎn)品400件,每件售價(jià)500元,代墊運(yùn)雜費(fèi)300元,增值稅額32000元,款項(xiàng)尚未收到(4)結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷(xiāo)產(chǎn)品成本,甲產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本150元,乙產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本300元只做第二問(wèn)
采用商業(yè)匯票結(jié)算方式銷(xiāo)售a產(chǎn)品30件,每件售價(jià)300元,價(jià)款9000元,增值稅稅額1170元,商品已發(fā)出并收到購(gòu)貨單開(kāi)出承兌的商業(yè)匯票一張,金額為10170元
15.8日,向紅星公司銷(xiāo)售甲產(chǎn)品2000件,單位售價(jià)200元,共計(jì)貨款400000元,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額64000元,產(chǎn)品已發(fā)出,收到紅星公司開(kāi)出并承兌的六個(gè)月期限商業(yè)匯票一張
做分錄1、向順利公司銷(xiāo)售b產(chǎn)品200件,單價(jià)500元,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額13000元,全部款項(xiàng)收存銀行2、向風(fēng)帆公司銷(xiāo)售a產(chǎn)品200件,單價(jià)400元,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額10400元,收到對(duì)方承兌的商業(yè)匯票90400元3、月末結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售a、b產(chǎn)品的成本。單位ab產(chǎn)品的生產(chǎn)成本分別是320元、400元4、
、12月21日,銷(xiāo)售給海達(dá)公司^產(chǎn)品100件,單價(jià)1000元,增值稅稅率13%,收到對(duì)方開(kāi)出、承兌的商業(yè)匯票一張。
現(xiàn)在新公司注冊(cè)資本金先注冊(cè)高,回頭再減資。因?yàn)閷?shí)繳制,但是有的時(shí)候產(chǎn)業(yè)前期要求需要注冊(cè)高
債權(quán)投資的二級(jí)科目寫(xiě)錯(cuò)了有分嗎?
老師:開(kāi)票額度不夠了,在稅務(wù)平臺(tái)申請(qǐng)需要提交資料?(一般納稅人專(zhuān)票)
賬外經(jīng)營(yíng),外賬的財(cái)務(wù)報(bào)表可能出現(xiàn)金大額掛賬。對(duì)嗎?
需要懂旅游業(yè)申報(bào)稅的老師解答,謝謝! 公司是全額開(kāi)普票差額征稅的,但是上個(gè)月開(kāi)了一張專(zhuān)票,是差額開(kāi)票的,那現(xiàn)在申報(bào)上個(gè)月的稅,銷(xiāo)售額那里系統(tǒng)自動(dòng)讀取了票面金額99473.35,稅額526.65,但如果是全額開(kāi)票的話,我這個(gè)銷(xiāo)售額應(yīng)該是94339.62,稅額是5660.38,現(xiàn)在就不知道填列哪個(gè)地方有誤了
老師,普通合伙人出資可以以什么出資,不得以什么出資
工資申報(bào)了10萬(wàn),賬上也計(jì)提了10萬(wàn),發(fā)放了5萬(wàn),怎么賬務(wù)處理?
老師,公司辭退了一個(gè)員工,付了一筆賠償金,這個(gè)賠償金應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目
老師,這是啥意思?受累幫我解答一下下
老師您好,車(chē)輛購(gòu)置的意外險(xiǎn)記到哪個(gè)科目