現(xiàn)在申報(bào)1季度的報(bào)表,研發(fā)是可以加計(jì)扣除的
申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)還沒(méi)批準(zhǔn),2021年所得稅匯算清繳研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎,2022年季度申報(bào)研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎?
老師,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用2022匯算清繳加計(jì)扣除多少
老師,高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,是在匯算清繳算加計(jì),比方我現(xiàn)在申報(bào)1季度的報(bào)表,研發(fā)需要加計(jì)扣除嗎
高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)季度所得稅,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除在哪里填
老師,2022年企業(yè)所得稅匯算清繳,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是100%比例加計(jì)扣除嗎?軟件信息技術(shù)服務(wù)類型
老師您好,請(qǐng)問(wèn)出售廢舊的電梯給對(duì)方開(kāi)發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目,這個(gè)電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師您好,請(qǐng)問(wèn)出售廢舊的電梯給對(duì)方開(kāi)發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目,這個(gè)電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司的車交的車險(xiǎn),保險(xiǎn)公司給開(kāi)了發(fā)票,我們已經(jīng)抵扣過(guò)了,現(xiàn)在他們那邊需要紅沖,紅色信息表是我們這邊先填還是他那邊填了我們確認(rèn)?
老師,您好!根據(jù)上年度利潤(rùn)表測(cè)算增值稅稅負(fù)率的時(shí)候忘記乘以百分比,導(dǎo)致今年交的增值稅遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,由于開(kāi)票和采購(gòu)發(fā)票有稅差,所以我們進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),按測(cè)算的增值稅稅負(fù)率交增值稅的話,交的稅比較多,老板估計(jì)也不同意,想問(wèn)下怎么去交增值稅合理點(diǎn)?
老師,個(gè)人代開(kāi)發(fā)票,你這有沒(méi)有稅率表 包括教育培訓(xùn),稿酬所得,勞務(wù)等等
老師根據(jù)合同交的印花稅和交的增值稅可以算出銷售額吧
你好,我收到5-13號(hào)收到外匯貨款之后怎么操作呢?
你好,我買電腦4500開(kāi)票13個(gè)點(diǎn),最后開(kāi)票金額是多少,真算啊?
老師,代賬要24年7月—25年4月銀行流水,申報(bào)24年的年報(bào),這個(gè)是要銀行回單嗎
老師出口退稅申請(qǐng)報(bào)關(guān)單導(dǎo)入成功,數(shù)據(jù)處理保存后,配單的時(shí)候找不到報(bào)關(guān)單是什么情況
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
老師,現(xiàn)在研發(fā)是加計(jì)100%對(duì)嗎,研發(fā)費(fèi)用200,我需要把利潤(rùn)表管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用改成400嗎,還是只需要把所得稅少算點(diǎn)就行
您好,同學(xué),是調(diào)表不要調(diào)賬哦
季度預(yù)繳報(bào)表可以加計(jì)扣除的
好的,調(diào)表是把利潤(rùn)總額算少了,所得稅就少了,賬面不調(diào)對(duì)嗎
就是利潤(rùn)表和財(cái)務(wù)報(bào)表不調(diào),在預(yù)繳稅款的報(bào)表中申報(bào)研發(fā)費(fèi)用
老師,現(xiàn)在高新研發(fā)加計(jì)扣除是加計(jì)100對(duì)嗎
是的呢,同學(xué),是加計(jì)100%
好的,謝謝老師
不客氣,希望我的回答對(duì)您有所幫助,請(qǐng)您對(duì)我的回答做出評(píng)價(jià),謝謝