當(dāng)時(shí)是不是有個(gè)四舍五入的差異
老師,請(qǐng)問(wèn)下計(jì)提繳納增值稅分錄,轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額是哪筆分錄出錯(cuò)了嗎?
老師,我上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做錯(cuò)了,是金額做錯(cuò)了。請(qǐng)問(wèn)要怎么做會(huì)計(jì)分錄沖銷(xiāo)掉,重新更正。我做的錯(cuò)誤分錄是借應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅
比方說(shuō)去年增值稅有一個(gè)月進(jìn)項(xiàng)少結(jié)轉(zhuǎn)了一塊錢(qián),轉(zhuǎn)出未交增值稅多了一塊錢(qián),轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅又多了一塊錢(qián),然后次月交的稅金額是對(duì)的,然后我當(dāng)年是按圖片分錄這么調(diào)的,導(dǎo)致現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是貸方兩塊錢(qián),請(qǐng)問(wèn)今年我怎么調(diào)
老師,去年轉(zhuǎn)出未交增值稅多計(jì)提了9分錢(qián),今年按照原分錄紅沖了9分錢(qián),未交增值稅對(duì)得上了,但是轉(zhuǎn)出未交增值稅少了9分錢(qián),請(qǐng)問(wèn)我是哪里錯(cuò)了呢
老師 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方一直有余額 原因是上次增值稅多交了 退回來(lái) 分錄我是這樣做的 借 未交增值稅 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 收到錢(qián) 借 銀行存款 貸未交增值稅 這樣對(duì)不對(duì) 這樣做轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方就一直有余額 我可以 借營(yíng)業(yè)外收入 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣做嗎
老師,新開(kāi)的個(gè)體戶,辦理時(shí)填寫(xiě)的資金是3萬(wàn),為了經(jīng)營(yíng)需要業(yè)主把這個(gè)前轉(zhuǎn)入公戶備注怎么寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn),廠房施工,可以先按照合同價(jià)暫估入費(fèi)用嗎?借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付~暫估。收到發(fā)票后再?zèng)_紅做一筆正確的分錄可以嗎?
列支在生產(chǎn)成本的職工薪酬匯算清繳時(shí)需要填報(bào)嗎?
別人問(wèn)大概整體操作流程都了解了吧怎么回復(fù)比較好
老師分步法核算成本,我是要導(dǎo)出BOM清單然后把單價(jià)填進(jìn)去得出直接材料成本嗎?
外經(jīng)證問(wèn)題?長(zhǎng)期未核銷(xiāo)是否有啥異常嗎
老師,對(duì)接公司外圍的一些業(yè)務(wù),現(xiàn)要求我司提供25年第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表、科目余額表、和序時(shí)賬 。財(cái)務(wù)報(bào)表和科目余額我知道啥意思。序時(shí)賬是啥?
老師好,從研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的備查資料來(lái)講,研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)上有負(fù)責(zé)人同意的簽字,可以代替立項(xiàng)決議書(shū)嗎?
如果2024年有暫估的費(fèi)用,2025年已紅沖暫估,但未取得發(fā)票,2024年匯算清繳必須納稅調(diào)贈(zèng)嗎?老板想少繳稅,有其他辦法嗎
購(gòu)入固定資產(chǎn)成本價(jià)是不不含稅對(duì)嗎?
把它放到營(yíng)業(yè)外收支里面就可以的。