你好,這些都是不含稅的金額嘛,稅率都是1%的嘛。
小規(guī)模納稅人公司的第三季度報(bào)了無(wú)票收入,第四季度無(wú)票收入都開了發(fā)票的,這個(gè)報(bào)第四季度的增值稅要怎么申報(bào)呢
老師,現(xiàn)在1月份需要申報(bào)2022年第四季度的稅款,小規(guī)模納稅人,無(wú)票收入怎么申報(bào)增值稅小規(guī)模納稅申報(bào)表?還有就是,我才接手幾家小規(guī)模納稅人,我該怎么知道這幾家小規(guī)模納稅人公司在第四季度有沒(méi)有無(wú)票收入,應(yīng)該怎么去查?如果有無(wú)票收入的話,是需要繳稅還是免稅的?
老師好,問(wèn)下小規(guī)模納稅人, 1.申報(bào)增值稅按照普票,專票分開,專票無(wú)論收入多少增值稅都要繳納,,普票季度收入不超30萬(wàn)免增值稅? 2.無(wú)票收入算到專票還是普票收入?
小規(guī)模納稅人,第一季度開票收入775258.97無(wú)票收入278120.05需要繳納增值稅,附加稅各是多少?怎么算的?
小規(guī)模納稅人季度免稅開票額是多少,無(wú)票收入算在里面么
老板是公司實(shí)際管理者,但是沒(méi)有領(lǐng)工資沒(méi)交個(gè)稅,那老板拿有實(shí)名的火車票發(fā)票報(bào)銷真實(shí)的差旅費(fèi),但實(shí)際打款給了法人的賬戶(法人是他老婆),這種要怎么處理合規(guī)
老師,企業(yè)如果不符合小微企業(yè)335選擇的話。還可以通過(guò)控制挽回嗎
老板拿火車實(shí)名制的差旅費(fèi)真實(shí)發(fā)票報(bào)銷,實(shí)際報(bào)銷打款給了法人老板老婆的賬戶,(老板沒(méi)有在公司領(lǐng)工資),這種怎么處理合規(guī)呢
應(yīng)交稅費(fèi)的填列方式,
老師麻煩一下,每個(gè)月錄完憑證,用不用錄接轉(zhuǎn)成本和收入憑證
請(qǐng)問(wèn)老師,這樣做賬務(wù)處理符合規(guī)范嗎?
繳納保險(xiǎn)怎么錄憑證,工資表怎么錄
你好 麻煩請(qǐng)教下 這個(gè)題目租金在租出的上年年末就收取了,那2016年12.31開始建設(shè),那2016年末收去的租金是2017年的,那么抵稅就在2016年抵稅嘛? 哪年收就哪年低嘛? 還有2020年末不是會(huì)預(yù)收2021年的嘛 那不是應(yīng)該也會(huì)喪失嘛?不也應(yīng)該抵稅嘛 但是答案只是2016年末到2019年末抵稅
老師,申報(bào)無(wú)票收入 怎么操作?
支票后面被背書人沒(méi)有寫委托收款的話,會(huì)怎么樣呢?
應(yīng)該是含稅金額
稅率都是1%
你好,這兩個(gè)都是含稅的是嗎?如果是的話,775258.97?278120.05)/1.01*1% 這個(gè)是增值稅的 附加稅,等于繳納的增值稅乘以6%。
我算下來(lái)和這個(gè)不一樣
不對(duì) 你這個(gè)增值稅金額不對(duì)的
附加稅是已經(jīng)減半征收了?不減半是多少?
不減半的話是12%的稅率。
房產(chǎn)稅,土地增值稅怎么個(gè)算法?
房產(chǎn)稅證是自己的房屋嗎?如果是的話,房屋原值乘以70%乘以1.2%,如果是小規(guī)模者,小型微利企業(yè)可以減半。
你是要問(wèn)土地增值稅還是土地使用稅?