有公司章程,證明是股東就是
子公司A是母公司的全資子公司,現(xiàn)在子公司計(jì)劃注銷,母公司是認(rèn)繳并沒有實(shí)際出資, 子公司截止目前:利潤表虧損為-10000,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤為盈利5000,無其他債務(wù)。 1、子公司注銷,是不是申報(bào)增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅就行? 然后把未分配利潤對(duì)母公司分配?把銀行存款直接轉(zhuǎn)回母公司?是否還涉及所得稅? 2、母公司收到子公司分配利潤,直接確認(rèn)投資收益,是否還需要繳納所得稅?是否涉及個(gè)稅?3、子公司可以把利潤分配給法人嗎?
子公司(合伙企業(yè))收到母公司的分紅(子的長期股權(quán)投資收益)時(shí),這個(gè)合伙企業(yè)就有利潤了,合伙企業(yè)是不是就要先分后稅,分指分紅給合伙的個(gè)人股東,個(gè)人股東按20%股息紅利交個(gè)稅?合伙企業(yè)分完還有利潤就要再按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅?
請(qǐng)問子公司分配利潤給母公司,母公司申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)填報(bào)了投資性收益優(yōu)惠明細(xì)表的話,需要什么證明材料嗎?
老師,請(qǐng)問公司1月份購入了汽車,從2月份開始直線分?jǐn)傉叟f4年,本季度申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)是否需要填列A201020資產(chǎn)加速折舊、攤銷優(yōu)惠明細(xì)表?
老師,您好,去年總公司往子公司打了16.4萬的投資款,沒有利潤分紅,那所得稅匯算清繳中投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表還要填寫嗎,當(dāng)時(shí)母公司做賬是長期股權(quán)投資
公司需要取得進(jìn)項(xiàng)稅額686153.82元,如果按13%的稅率取得專票計(jì)算價(jià)稅合計(jì)金額5964260.13元,辛苦老師幫我算算我算的對(duì)嗎?
我們公司有財(cái)務(wù)軟件,只建了一個(gè)賬套,現(xiàn)在要給一家公司記賬,可以用我們財(cái)務(wù)軟件,再建個(gè)賬套嗎
老師,我們收到對(duì)方的貨款,現(xiàn)在退回怎么寫分錄,當(dāng)時(shí)應(yīng)該是其他
老師,想問下,2024的流水可以做到今年4月份嗎?
老師,請(qǐng)問企業(yè)納稅證明如何開具
老師,買材料合同價(jià)2830元,運(yùn)費(fèi)37元,然后優(yōu)惠后2800元,這個(gè)運(yùn)費(fèi)先按材料明細(xì)分?jǐn)傔M(jìn)每個(gè)材料里,然后再打折,最后按折后的價(jià)格開明細(xì)發(fā)票??還是運(yùn)費(fèi)可以單獨(dú)開票一個(gè)稅目嗎
小規(guī)模企業(yè)開房屋租賃幾個(gè)稅點(diǎn)?
老師好,小規(guī)模公司可以開一個(gè)點(diǎn)的專票嗎?
老師,我把24年的貨款記錯(cuò)成財(cái)務(wù)費(fèi)用,這個(gè)咋辦,年報(bào)還未申報(bào),怎么調(diào)整
未分配利潤要與凈利潤一致嗎?查利潤分配未分配利潤科目嗎
還需要其他驗(yàn)資報(bào)告什么的嗎?因?yàn)槲覀兪钦J(rèn)繳制,資金還沒到位,然后分紅。另外會(huì)需要《境內(nèi)企業(yè)利潤分配通知單》嗎
不需要的,估的決議分紅就是了
老師,這樣稅務(wù)局不會(huì)查嗎?
分紅很正常的呀,你申報(bào)了分紅的個(gè)稅
母公司申報(bào)企業(yè)所得稅里的投資收益,應(yīng)該是指企業(yè)所得稅,不是個(gè)稅呀,稅務(wù)局稽查的投資收益內(nèi)容會(huì)是需要提供些證明文件呢?
是股東就有資格分紅的哈,根據(jù)股東會(huì)決議分就是了