更正申報(bào)就是了哈
電子稅務(wù)局去年前3個(gè)季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)與上年年末余額填寫的不一致怎么辦(今年反結(jié)賬調(diào)整了一下去年的分錄金碟實(shí)際報(bào)表與上年年末余額不一致,實(shí)際申報(bào)的也按照金碟報(bào)的)
3季度財(cái)報(bào)沒有填寫業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額,導(dǎo)致系統(tǒng)年報(bào)業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額與賬面不一致,應(yīng)該怎么辦?
所得稅匯算清繳問題,:我家是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小企業(yè)的利潤(rùn)表里面只有銷售費(fèi)用有廣宣費(fèi),只有管理費(fèi)用下面有業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是實(shí)際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)在銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用里面都有,報(bào)表就抓取不到報(bào)表里面沒有的項(xiàng)目,但是在匯算清繳填寫期間費(fèi)用明細(xì)表的時(shí)候又是分開了銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣宣費(fèi),老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做到銷售和管理兩個(gè)費(fèi)用里面,報(bào)表抓取不到銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi),就會(huì)導(dǎo)致填報(bào)的時(shí)候有個(gè)提示,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額和利潤(rùn)表報(bào)表不一致。該怎么辦?
去年有一筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)要調(diào)增,現(xiàn)在是申報(bào)表與我的會(huì)計(jì)報(bào)表不平,就是差了調(diào)增的那個(gè)金額,現(xiàn)在是稅務(wù)機(jī)關(guān)要求我把財(cái)務(wù)報(bào)表與企業(yè)所得匯算清繳申報(bào)要調(diào)平一致,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫
服務(wù)公司提供的付款申請(qǐng),付款申請(qǐng)服務(wù)費(fèi) 20 萬(wàn)。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請(qǐng)嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請(qǐng)書。第一次付款發(fā)票是開了20萬(wàn)的
外貿(mào)公司,備了庫(kù)存,后來(lái)銷售給客戶,請(qǐng)問這個(gè)客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進(jìn)貨的購(gòu)銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
大宗商品交易:現(xiàn)在采用點(diǎn)價(jià)模式交易的是不是在期貨市場(chǎng)上對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品才行。如果現(xiàn)貨市場(chǎng)在期貨市場(chǎng)上沒有對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)品,是沒法采用點(diǎn)價(jià)模式的吧
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
年報(bào)時(shí)直接填寫正確的可以么
現(xiàn)在是申報(bào)期,更正申報(bào)還來(lái)得及
電子稅務(wù)局就可以直接更正申報(bào)嗎
嗯嗯,可以直接更正的哈