你好,上面顯示你的發(fā)票金額不對(duì),你看一下這個(gè)差額具體的是什么業(yè)務(wù)的。
小規(guī)模納稅人在報(bào)季度增值稅,出現(xiàn)比對(duì)錯(cuò)誤:1.當(dāng)期銷(xiāo)售額填報(bào)異常 當(dāng)期申報(bào)的普通發(fā)票含稅銷(xiāo)售額合計(jì)0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,當(dāng)期開(kāi)具或者申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計(jì)299193.74+8975.82元。相差金額308169.560000元 2 表稅 小規(guī)模納稅人表稅比對(duì) 提示 未比對(duì) 入庫(kù)稅款異常 入庫(kù)稅款異常
小規(guī)模納稅人在報(bào)季度增值稅,出現(xiàn)比對(duì)錯(cuò)誤:1.當(dāng)期銷(xiāo)售額填報(bào)異常 當(dāng)期申報(bào)的普通發(fā)票含稅銷(xiāo)售額合計(jì)0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,當(dāng)期開(kāi)具或者申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計(jì)299193.74+8975.82元。相差金額308169.560000元 2 表稅 小規(guī)模納稅人表稅比對(duì) 提示 未比對(duì) 入庫(kù)稅款異常 入庫(kù)稅款異常
1 票表 增值稅專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售額比對(duì)規(guī)則 強(qiáng)制 ?不通過(guò) 當(dāng)期銷(xiāo)售額填報(bào)異常 當(dāng)期申報(bào)的專(zhuān)用發(fā)票含稅銷(xiāo)售額合計(jì)0.00*1.03-692.12*1030.00*1.05元,當(dāng)期開(kāi)具或者申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票含稅金額合計(jì)-692.12692.12元。相差金額712.880000元 否
012022002。增值稅申報(bào)(or1.00.00010aro0o1.05.0.001020.0000.00.0.00.0.00.0.00.0.00.0.00萬(wàn)日時(shí)が容中請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計(jì)257222.50+0.00+0.00元。相差金額257222.500000元
增值稅:申報(bào)數(shù)據(jù)不符合核心征管規(guī)則,請(qǐng)修改后重新填報(bào)當(dāng)期申報(bào)的普通發(fā)票含稅銷(xiāo)售額合計(jì)0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,當(dāng)期開(kāi)具或者申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計(jì)40958.18+8.32+0.00元。相差金額40966.500000元當(dāng)期銷(xiāo)售額填報(bào)異常
公司前年申請(qǐng)下來(lái)的一筆貸款沒(méi)有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
公司注銷(xiāo)掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個(gè)人名下,怎么寫(xiě)證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤(rùn)貸方錄入1000嗎?這樣對(duì)嗎
老師好,我們公司銷(xiāo)售設(shè)備后期供試劑,我們進(jìn)價(jià)設(shè)備10萬(wàn),該設(shè)備賣(mài)給另一個(gè)公司5萬(wàn),但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點(diǎn)點(diǎn)利潤(rùn)的,這種情況稅務(wù)是認(rèn)可的吧?
老師,我之前當(dāng)月租金水電費(fèi)出上月的數(shù)據(jù),現(xiàn)在老板要求當(dāng)月出當(dāng)月,水電4月掛其他應(yīng)付,現(xiàn)在我3月的水電做了4月的制造費(fèi)用,現(xiàn)在該怎樣處理
老師,供應(yīng)商寫(xiě)到付,本來(lái)是她付的,現(xiàn)在成我付,然后供應(yīng)商直接轉(zhuǎn)錢(qián)給我,我怎么給回公司呢,我要寫(xiě)什么單
合伙人2021年-2023年分紅一共5萬(wàn),24年結(jié)算,應(yīng)該怎么記賬憑證
老師,公司注冊(cè)資本減資公示了,工商變更到第三步的時(shí)候提示:注冊(cè)資本和股東認(rèn)繳之和必須相等!也沒(méi)有地方修改這是怎么回事?我們公司注冊(cè)資本100萬(wàn),沒(méi)有實(shí)繳。
融資租賃資產(chǎn)折舊填到匯算報(bào)表資產(chǎn)折舊表那列
你好老師清理的固定資產(chǎn)要填在匯算清繳哪個(gè)表上