同學(xué)你好,這是你填寫的申報表不對了,申請稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合299193.74%2B8975.82元,要按這個填寫就行了。
小規(guī)模納稅人在報季度增值稅,出現(xiàn)比對錯誤:1.當(dāng)期銷售額填報異常 當(dāng)期申報的普通發(fā)票含稅銷售額合計0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,當(dāng)期開具或者申請稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計299193.74+8975.82元。相差金額308169.560000元 2 表稅 小規(guī)模納稅人表稅比對 提示 未比對 入庫稅款異常 入庫稅款異常
小規(guī)模納稅人在報季度增值稅,出現(xiàn)比對錯誤:1.當(dāng)期銷售額填報異常 當(dāng)期申報的普通發(fā)票含稅銷售額合計0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,當(dāng)期開具或者申請稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計299193.74+8975.82元。相差金額308169.560000元 2 表稅 小規(guī)模納稅人表稅比對 提示 未比對 入庫稅款異常 入庫稅款異常
1 票表 增值稅專用發(fā)票銷售額比對規(guī)則 強(qiáng)制 ?不通過 當(dāng)期銷售額填報異常 當(dāng)期申報的專用發(fā)票含稅銷售額合計0.00*1.03-692.12*1030.00*1.05元,當(dāng)期開具或者申請稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票含稅金額合計-692.12692.12元。相差金額712.880000元 否
增值稅:申報數(shù)據(jù)不符合核心征管規(guī)則,請修改后重新填報當(dāng)期申報的普通發(fā)票含稅銷售額合計0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,當(dāng)期開具或者申請稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計40958.18+8.32+0.00元。相差金額40966.500000元當(dāng)期銷售額填報異常
增值稅:申報數(shù)據(jù)不符合核心征管規(guī)則,請修改后重新填報當(dāng)期申報的普通發(fā)票含稅銷售額合計0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,當(dāng)期開具或者申請稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計40958.18+8.32+0.00元。相差金額40966.500000元當(dāng)期銷售額填報異常
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
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請問填在哪個位置
同學(xué)你好,填寫到??其中:小微企業(yè)免稅銷售額,這一欄里。
我申報時是稅局自動導(dǎo)入系統(tǒng)生成報表的,數(shù)據(jù)是自動生成在原來位置上的,我需要手動改到小微企業(yè)免稅銷售額這嗎?
同學(xué)你好,帶出來的數(shù)據(jù)是多少呢?
我獲取開票資料是顯示這樣 我得怎么填寫申報表才正確
10-12月入賬數(shù)是9505.89 系統(tǒng)生成報表是這個數(shù) 點(diǎn)申報就顯示異常了
同學(xué)你好,全部填寫到,308169.56%2B4717.38元,填寫到其中:小微企業(yè)免稅銷售額,這一行對應(yīng)的貨物及勞務(wù)列,9505.89元,填寫到這一行對應(yīng)的服務(wù),不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)列。
謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。