你好,這個(gè)不需要調(diào)整的,你正常交稅就行。
年報(bào)中調(diào)整不退稅在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫一個(gè)數(shù)據(jù),那賬上沒有這個(gè)數(shù)據(jù)也可以嗎?
申報(bào)年報(bào)企業(yè)所得稅,利息收入在納稅調(diào)整表怎么填寫,是在扣除項(xiàng)目調(diào)整最后一欄其他填嗎?
企業(yè)所得稅調(diào)增利息收入是填A(yù)10500納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪一欄呢?
收入漏記了,增值稅申報(bào)有一欄納稅調(diào)整在那里填寫怎么理解,是前提用了一以前年度調(diào)整損益科目嗎,然后企業(yè)所得稅要去調(diào)整那年更改,增值稅在今年增值稅申報(bào)檢查調(diào)整里面填寫嗎,這樣就不用更改調(diào)整那個(gè)年度的增值稅申報(bào)表了嗎???
小型微利企業(yè),辦公費(fèi)在年度企業(yè)所得稅報(bào)表里哪個(gè)地方體現(xiàn)要在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里填寫嗎?如果填寫的話,填在30欄,其他里嗎
老師,我公司是縣級(jí)一個(gè)國(guó)有企業(yè),主要做文旅資源優(yōu)化整合,資產(chǎn)輕運(yùn)營(yíng),研學(xué)是其中一項(xiàng),運(yùn)行模式:研學(xué)機(jī)構(gòu)帶著學(xué)生—我公司—研學(xué)基地,我公司為研學(xué)機(jī)構(gòu)提供研學(xué)協(xié)調(diào)調(diào)配等服務(wù),收取5%管理費(fèi),為了能夠更好管理協(xié)調(diào)研學(xué)基地,需要代收研學(xué)費(fèi),如果研學(xué)順利結(jié)束我公司再將研學(xué)費(fèi)用轉(zhuǎn)給研學(xué)基地,研學(xué)基地開發(fā)票給研學(xué)機(jī)構(gòu),我公司開管理費(fèi)發(fā)票給研學(xué)機(jī)構(gòu)。我公司和研學(xué)機(jī)構(gòu)簽訂服務(wù)合同,研學(xué)基地和研學(xué)機(jī)構(gòu)簽訂研學(xué)合同,研學(xué)基地出委托我公司代收研學(xué)費(fèi)用的協(xié)議。我想問這種我公司收取管理費(fèi),代收研學(xué)費(fèi)用有沒有涉稅或者財(cái)務(wù)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
董孝彬老師在嗎,老師在嗎
題目可以P=10*(P/A,5%,5)+10這樣嗎?考試用教材的嗎
企業(yè)銀行結(jié)算賬戶自開立之日即可辦理已收付款業(yè)務(wù)。說(shuō)的是這些都包括嗎?基本戶、一般戶、專用戶、預(yù)算單位、零余額賬戶、臨時(shí)存款賬戶、個(gè)人結(jié)算賬戶
老師,想問一下2025年最新的購(gòu)銷合同的印花稅稅率是多少的呢?是按照合同總價(jià)格計(jì)算嗎?
請(qǐng)問個(gè)體戶開通了公帳戶怎么把錢轉(zhuǎn)私人帳戶不違規(guī)
老師,我們法人成立了一個(gè)社會(huì)組織,但是好像沒有進(jìn)行報(bào)稅,那會(huì)影響他名下公司的運(yùn)營(yíng)嗎?會(huì)被一起進(jìn)入黑名單嗎?
請(qǐng)問老師,除了把該開的票開了,成本票你先不收就不收,還能從哪些方面把公司利潤(rùn)做多,不能年年虧損
問一下公司需要報(bào)銷的發(fā)票、銀行回單是會(huì)計(jì)人員自己去打印,還是有相關(guān)部門來(lái)提供
你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機(jī)構(gòu)付款,報(bào)關(guān)單怎么做?
利息收入我不用填?
銀行的利息收入不用填?
納稅調(diào)整有一個(gè)利息支出,沒有看到利息收入,那這個(gè)不用管?
好,利息收入不需要填寫的利息支出,你有沒有發(fā)票?
利息收入不用填寫 利息支出有沒有發(fā)票?
利息支出是都有什么,沒有發(fā)票
你好,借款的利息呀。
嗯嗯,原來(lái)這樣,要是沒有發(fā)票就要調(diào)增嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
老師,我是小規(guī)模納稅人,我們公司是不動(dòng)產(chǎn)房屋租賃,租金5%,水電費(fèi)1%,我應(yīng)該如何填寫這兩個(gè)附表申報(bào)?
需不需要交稅的 弗利r資料不需要填寫。
需要交稅
選擇界面性質(zhì)1608 然后在本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫1%的不含稅銷售額乘以2%。
是不是填寫附表了,主表的16欄本期應(yīng)納稅額減征額2%的部分自帶出來(lái)
你好,不是的,這個(gè)需要手動(dòng)填寫。
嗯嗯,好的,那附加稅現(xiàn)在跟主表一塊,是不是附加稅填寫附表了就自動(dòng)帶過去主表
對(duì)的是的,你打開保存就可以了。
老師,你幫我看一下,這個(gè)數(shù)字自帶出來(lái)不對(duì),用7/1+1%的話應(yīng)該是85671.52,可是系統(tǒng)自帶出來(lái)是84008,它按3%算,那么請(qǐng)問這個(gè)數(shù)字是我應(yīng)該手動(dòng)輸入進(jìn)去嗎?
不是差額計(jì)稅的,你不用填寫這里啊,你看一下你能保存了吧。
我圈起來(lái)這個(gè)需要填么,下面不亮,沒法提交
第一個(gè)扣除后不含稅銷售額(其中1百分之一需要填寫),我應(yīng)該怎么填
你好,什么都不需要填寫,這個(gè)表格填寫不了嗎?申報(bào)不了,它出現(xiàn)什么提示的,如果不是差額的,這里不用填寫的。