您好,只開了3000的專票,普票沒有開,是吧?
老師,請問小規(guī)模納稅人自行開具的增值稅專用發(fā)票金額填寫在申報(bào)表哪一欄,本季度開具的普通發(fā)票銷售額未超過30萬元
小規(guī)模上個(gè)季度,開了普票(1%),但二者之和未超過30萬,本月申報(bào)時(shí),增值稅減免申報(bào)表,怎么填寫,申報(bào)增值稅主表怎么填寫?免稅項(xiàng)目怎么填寫呢?
公司是小規(guī)模納稅人,本季度只開具5%征收率普通發(fā)票,季度收入未超過30萬元,怎么填寫增值稅納稅申報(bào)表?
小規(guī)模增值稅季度收入超過45萬元,包含開票與未開票收入 ,增值稅申報(bào)表如何填寫?
小規(guī)模納稅人增值稅專用發(fā)票開具3000元,但季度收入未超過免稅額度怎么填寫增值稅申報(bào)表
專利的減費(fèi)請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
普票開了五萬多
就是不含稅收入共計(jì)26萬多,其中包括專票3000元,普票5萬8,增值稅申報(bào)表怎么填寫?
專票填在第一和第二,普票填在第10那里,
但是,我未達(dá)納稅額,也沒有進(jìn)項(xiàng)稅,沒辦法抵扣銷項(xiàng)稅,專票必須納稅。
是的,開了專票是要交稅的,