是異地預(yù)繳的嗎?如果是的話可以的。
老師增值稅附表四里,本期實(shí)際遞減額,填不起來啊,如果本期確實(shí)可以抵扣,填在哪?
老師,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表附表中的表四本期發(fā)生額填的什么數(shù)?本期實(shí)際抵減稅額怎么填?謝謝
老師,如果增值稅申報(bào)表附表4第三行預(yù)繳稅款,期初余額是2元,本期發(fā)生3元,本期實(shí)際抵減稅額是5元,那么增值稅主表中的“本期已交稅額”和“分次預(yù)繳稅額”都填5元是吧?@郭老師
是不是需要實(shí)際繳納增值稅的時(shí)候,才需要填付表四,本期實(shí)際抵減額,點(diǎn)提取數(shù)據(jù)后 自動(dòng)抵減。不需要交增值稅的時(shí)候,只需要填本期發(fā)生額就可以累計(jì)。
老師,增值稅附表四本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額可以填簡易計(jì)稅預(yù)交的稅金嗎
個(gè)體工商戶的經(jīng)營個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
若是異地預(yù)交 本期發(fā)生額500(簡易200,一般300),本期實(shí)際抵減稅額可以填500對(duì)嗎
可以的,可以這么做的。
看一下你都能抵扣了吧,你都能抵扣了可以。