對,就是因?yàn)閰R算清繳還沒做的原因。
老師,我第一季度申報(bào)所得稅的時(shí)候,因?yàn)橛啵由衔覜]有申報(bào)匯算清繳,所以彌補(bǔ)不了虧損,然后我就把應(yīng)該攤銷的房租一次性都攤銷了,這個(gè)會(huì)有問題嗎
老師,如果這個(gè)月把企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)了,為虧損,下個(gè)月報(bào)季報(bào)的時(shí)候,能彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
請問我第一季度的時(shí)候交了所得稅1萬多塊錢,但實(shí)際我是不用交的,因?yàn)槲矣幸郧澳甓鹊奶潛p彌補(bǔ),但當(dāng)時(shí)還沒報(bào)匯算清繳,所以先交了1萬多的所得稅,現(xiàn)在申報(bào)第四季度 的所得稅,這個(gè)多繳的要怎么退?
老師好,我2022年度企業(yè)所得稅還沒有申報(bào),現(xiàn)在先申報(bào)2023年第一季度企業(yè)所得稅時(shí),因?yàn)榈谝患径戎鳡I業(yè)務(wù)虧損,有營業(yè)外收入,總利潤盈利,彌補(bǔ)以前虧損那欄填不了,但是前幾年都是虧損的,理論第一季度不要交企業(yè)所得稅,是因?yàn)槭遣皇且葏R算清繳2022年企業(yè)所得稅后,虧損的數(shù)據(jù)才會(huì)過來,才能申報(bào)2023年第一季度是企業(yè)所得稅,謝謝。
老師好,我想問下這個(gè)月季報(bào)有2塊錢的利息收入,在所得稅申報(bào)的時(shí)候?yàn)槭裁床荒軓浹a(bǔ)虧損呢,是因?yàn)?022年的匯算清繳還沒申報(bào)嗎
您好,建筑業(yè)一般納稅人企業(yè),掛靠公司開來勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,人工成本,記應(yīng)付職工薪酬還是應(yīng)付賬款?
與業(yè)主簽訂勞務(wù)合同,然后工人工資由甲方代開,施工方只收到部分工程款,由業(yè)主代發(fā)的工資,施工方怎樣入賬
應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目有哪些稅費(fèi)級附加明細(xì)科目有哪些
員工出公差開公司車違章,公司報(bào)銷,違章的發(fā)票是個(gè)人的名字,這張發(fā)票公司能用嗎
中級會(huì)計(jì)分錄金額標(biāo)注了單位到底扣不扣分啊,有考過的說不扣的,也有說會(huì)扣的,有沒有老師咨詢過官方?。?/p>
老師,我申報(bào)了一個(gè)技術(shù)合同的金額1000元,印花稅申報(bào)表顯示應(yīng)交稅費(fèi)0.15元,我提交社申報(bào)后,怎么沒有提示我去扣費(fèi)呢?電子稅務(wù)局系統(tǒng)查詢未繳費(fèi)的也沒有數(shù)據(jù),
我們是小規(guī)模納稅人,電商賺傭金的公司,現(xiàn)在傭金到賬的話,如果是報(bào)稅的話直接按40%的交稅是嗎?
老師,預(yù)付賬款在借方填報(bào)表是正數(shù)嗎
老師,現(xiàn)在500萬以下一次折舊,我10000左右的浴缸直接入費(fèi)用問題大不大牙
老師,A公司委托我方加工生產(chǎn)板材,A公司提供原材料,我方人工成本和收入怎么入賬呢
申報(bào)之后就可以是吧
嗯,申報(bào)了以后是可以的。
好的,我試試
好的,你可以試試看