你好,你這個(gè)是不是三代手續(xù)費(fèi)返還,如果是的話,這個(gè)屬于現(xiàn)代服務(wù)的。
老師,我司一般納稅人開(kāi)13%的票,昨天去稅務(wù)局開(kāi)通了6%服務(wù)費(fèi)發(fā)票,填申報(bào)表的時(shí)候?yàn)槭裁催€是填不了呢,難道不是填這里嗎,公司經(jīng)營(yíng)范圍包括服務(wù)費(fèi)
老師,我們是一般納稅人,銷售貨物稅率是13%,但是我們有服務(wù)費(fèi)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,但是服務(wù)費(fèi)稅局是6%,那申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填???
老師,我們是一般納稅人,收到其他公司給開(kāi)的咨詢服務(wù)發(fā)票金額比較大,這樣我們公司會(huì)有什么影響啊
個(gè)人給公司做小工去和公司結(jié)算時(shí)要提供發(fā)票,然后個(gè)人去稅務(wù)服務(wù)廳開(kāi)票,開(kāi)小工費(fèi),交一個(gè)點(diǎn)的稅,另外為什么還要交增值稅—其他生活服務(wù)和城市維護(hù)稅?這個(gè)是依據(jù)什么規(guī)定的?
老師好,憑票做帳,微虧,匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整表其他欄都據(jù)實(shí)填寫(xiě)了,但想交點(diǎn)企業(yè)所得稅,就在其他欄里填了調(diào)增金額(無(wú)依據(jù),個(gè)人根據(jù)核定征收的征收率大致估的一個(gè)數(shù)字),這樣做有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?萬(wàn)一稅務(wù)核查問(wèn)調(diào)增依據(jù),怎么回答?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開(kāi)免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
是電子個(gè)稅退庫(kù)的這個(gè)金額也要按653.38*6%=39.2,為啥是11.51
這個(gè)是退回的三代手續(xù)費(fèi)返還,這個(gè)需要繳納的。
計(jì)稅的依據(jù)和稅率是啥呢
你好,6%收到的金額除以1.06,這個(gè)是不含稅的金額。
我知道這個(gè)653.38就是不含稅金額老師,麻煩您把x*0.06=11.51這個(gè)是依據(jù)啥呢?
個(gè)人所得稅法》第十一條規(guī)定:對(duì)扣繳義務(wù)人按照所扣繳的稅款,付給百分之二的手續(xù)費(fèi)。 稅務(wù)處理 1、增值稅 根據(jù)財(cái)稅(2016)36號(hào)文件、代扣代繳個(gè)人所得稅的手續(xù)費(fèi)返還應(yīng)按照“商務(wù)輔助服務(wù)——經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”繳納增值稅。一般納稅人按6%,小規(guī)模納稅人按3%
老師我剛查了我去年一年個(gè)稅金額是34629.17,用這個(gè)*0.02的手續(xù)費(fèi)=692.58的退庫(kù)金額,用692.58/1.06*0.06=39.2,這個(gè)其他生活服務(wù)的11.51我真是不明白怎么出來(lái)的,
收到的金額除以1.06乘以6%就是稅額,如果不對(duì)的話,你就是申報(bào)的不對(duì)。