你好,你用的是小準(zhǔn)則嗎?
請問下,小規(guī)模納稅人,19年度的附加稅計提多了,今年一月紅字沖減錯了,按照,借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(城建稅,教育附加,地方教育附加,水利建設(shè))這樣做了,20年每月計提的稅金及附加也有減免又陸續(xù)沖減,導(dǎo)致利潤表稅金及附加本年累計是負(fù)數(shù),我該怎么重新做一個年初沖減的分錄呢,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師,您好: 去年12月補計提的營業(yè)稅金及附加錯了,要怎么更正,是這樣嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費-營業(yè)稅金及附加 借:本年利潤-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
老師你好上年12月份:借稅金及附加2.25貸:應(yīng)交稅金印花稅,計提印花稅多計提了0.05元錢,現(xiàn)在咋樣紅沖去年多計提的款,如果金額很大會有影響嗎
老師調(diào)賬2019年的計提稅金附加:教育附加,地方教育附加,城建稅,有余額。以前沒有沖掉,我要把他調(diào)平,我用借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費_教育附加等直接用紅字沖銷可以吧,跨年度沖銷以后要其他還要做其他什么分錄嗎
老師好,如果稅金及附加計提錯了,多計提了,跨年度能把多計提的金額進(jìn)行沖紅嗎?2022年的,現(xiàn)在能沖紅不?
個體工商戶需要申報工資薪金和企業(yè)所得稅嗎?按季度嗎?
我們名下有兩家公司,公司A控股公司B,占股95%,24年公司B虧損了18萬,我做賬用的權(quán)益法,我把B公司的虧損直接沖抵了A公司的利潤,稅務(wù)局查了A公司的賬,提出A公司虧損部分中這個長期股權(quán)投資18萬,要我提供B公司法院或者其他相關(guān)財務(wù)文件,應(yīng)該是讓我說明B公司能夠達(dá)到?jīng)_抵條件,實際沒有達(dá)到(B公司日常沒有經(jīng)營收入,名下有2個發(fā)放工資),這種應(yīng)該怎么處理, 我們名下A,B兩家公司,A公司控股B公司,占股95%,我做匯算清繳的時候,用B公司的虧損沖抵了A公司的利潤,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我就沖抵行為提供相關(guān)文件。 請問提供哪些文件
申報員工個稅的時候,哪個任職受雇日期選擇可以往前寫嗎?我們建筑公司,給民工申報工資,干了一個月的話,要發(fā)8000,我申報的時候可以選前一個月嗎?這樣在累計扣除的時候能累計扣除一萬嗎?
有一張進(jìn)項發(fā)票項目名稱備注錯了 ,不符合那個項目的成本票規(guī)范要求 現(xiàn)在對方不給沖紅了 這張發(fā)票現(xiàn)在怎么處理
請問我們賣供應(yīng)商材料.但是我們賣給他東西的金額大于他賣給我們的東西.這樣我是不是就開發(fā)票給他跟她收款
個人所得稅稅率及計提
合同簽署銷售分成 對方轉(zhuǎn)賬備注什么用途好 我們開發(fā)票 開什么類目
1??老師請問一下 我10號收到 房租發(fā)票 1份、然后27號收到 這個月的電費收款單及下個月的房租 繳費通知單 1份、那么我只能在10號確認(rèn)房租、那27號的繳費通知單 我是貼在確認(rèn)房租的時候嗎。2??還是27號另起一張憑證、3?? 收到繳費通知單 我不需要記應(yīng)付下個月的房租和本月應(yīng)付電費吧、(本月電費和下月房租是一起付的) 4??我是月初付款的時候直接是預(yù)防房租 這樣可以的吧
報個稅金額更多,應(yīng)付職工薪酬工資更少,咋辦。按照什么開填寫匯算清繳數(shù)。
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務(wù)的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務(wù),是可以正常做賬報稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
小準(zhǔn)則是小規(guī)模納稅人的意思嗎?我們的小規(guī)模納稅人
就是稅務(wù)備案的時候,是不是小準(zhǔn)則?因為科目不一樣。你要是小準(zhǔn)則就用未分配利潤來沖。要是企業(yè)準(zhǔn)則就用以前年度損益調(diào)整。
報稅備案哪里能查到嗎?
市稅務(wù)局的備案信息里。
好的,我先查一下,謝謝您
我去回答其他學(xué)其他學(xué)員。我去回答其他學(xué)員問題了。
跨年的不能直接用原來相應(yīng)的科目紅字沖對嗎?
你好 金額小的可以 重要性原則??
好的,謝謝了
不客氣的,祝您工作愉快。
新新老師好,是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,那分錄咋做?
借應(yīng)交稅費貸未分配利潤。
好的,謝謝您
不客氣。祝工作愉快,問題解決,請好評。