你好 錄入期初時(shí)候有錄入1-2月借貸方發(fā)生額嗎
老師、金蝶軟件錄入就是數(shù)據(jù),累計(jì)借方,貸方,期初余額,填哪個(gè)表,科目余額表么,那期初余額是填上年度的期初數(shù)還是填,上個(gè)月的期初數(shù),如:7月份建賬,那我選7月開(kāi)始建賬,填初始數(shù)據(jù)就要填6月份的數(shù)據(jù),是不是就填5月份的期初余額啊
老師好,2023.3月開(kāi)始建賬,根據(jù)2023.2月科目余額表錄期款余額作為新賬的期初數(shù),請(qǐng)這個(gè)期未數(shù)怎么算呢
老師好,賬是2023.3月根據(jù)2月的科目余額表重新建賬的,202.1月2月都是代賬公司做的,第一季度季報(bào)本月金額應(yīng)該是等本年累計(jì)金額,但是現(xiàn)在出的利潤(rùn)表上 本年累計(jì)金額是1-3月累計(jì)的,本月金額 只體現(xiàn)了3月的,財(cái)報(bào)利潤(rùn)表要怎么填呢,按哪個(gè)填呢
老師,小規(guī)模2023.3月建賬的,根據(jù)2023.2月的科目余額表作的期初。(之前是代賬公司做)季報(bào) 期未余額填3月未數(shù),年初余額怎么填呢。
老師,我收到的一家公司交接只提供了7月份的科目余額表,那么我在創(chuàng)建新的賬套后,錄入期初數(shù)據(jù)時(shí),是不是“年初余額”只能填寫(xiě)7月科目余額表中的期初余額了?那這樣10月季報(bào)時(shí)年初跟我這個(gè)年初肯定不一致呀
老師,您好,圖中的收取租金時(shí)間改動(dòng)成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬(wàn),第二筆租金120萬(wàn)是在2021年1月收取,第三筆租金120萬(wàn)在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時(shí)候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時(shí)用同一個(gè)財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說(shuō)費(fèi)用報(bào)銷單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
個(gè)體工商戶沒(méi)開(kāi)通稅務(wù),開(kāi)貨車運(yùn)輸收運(yùn)費(fèi),對(duì)方付款后,這個(gè)發(fā)票該怎么開(kāi)給對(duì)方?去稅務(wù)局代開(kāi)嗎?
客戶1采購(gòu)我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒(méi)有問(wèn)題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護(hù)建設(shè)稅費(fèi)74.61,扣地方教育費(fèi)附加29.84,扣教育費(fèi)附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個(gè)月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)700.2有什么關(guān)系?還是說(shuō)在賬公司申報(bào)錯(cuò)了?
老師,新公司被辭退了,交了1個(gè)社保,可以領(lǐng)失業(yè)金嗎
老師,如果客戶拖欠代賬費(fèi),如果對(duì)方不給,是不是可以懟回去哈,前提對(duì)方還找茬
建設(shè)電站總價(jià)值400萬(wàn),沒(méi)有錢支付,承包方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票,只開(kāi)進(jìn)來(lái)10萬(wàn),這樣按400萬(wàn)暫估入賬,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
有錄 本年累計(jì) 借方 貸方 發(fā)生額
你好你是財(cái)務(wù)軟件還是手工 1如果對(duì)方報(bào)沒(méi)問(wèn)題 電子稅局-我要查詢-申報(bào)查詢 查詢上年申報(bào)的期末數(shù) 也就期初數(shù) 2財(cái)務(wù)軟件的話 你前面都錄入了 憑證過(guò)完賬 可以自動(dòng)生產(chǎn)