同學(xué)你好 按照不含稅的收入填寫對(duì)應(yīng)的稅率
公司是小規(guī)模納稅人,本季度只開(kāi)具5%征收率普通發(fā)票,季度收入未超過(guò)30萬(wàn)元,怎么填寫增值稅納稅申報(bào)表?
小規(guī)模納稅人去年四季度申報(bào)了未開(kāi)票收入289萬(wàn),稅率膩1%今年一季度開(kāi)普票1000萬(wàn),稅率1%其中含有289萬(wàn)補(bǔ)開(kāi)票金額,請(qǐng)問(wèn)一季度的小規(guī)模增值稅申報(bào)表要怎么填寫主表和附表
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅(超30萬(wàn)),假如開(kāi)具3個(gè)點(diǎn)的專票(不含稅)20萬(wàn),沖減去年應(yīng)開(kāi)具的未開(kāi)具的發(fā)票(當(dāng)時(shí)做了無(wú)票收入);開(kāi)具1個(gè)點(diǎn)的專票10萬(wàn)(不含稅),開(kāi)具普票2萬(wàn)(不含稅),無(wú)票收入1萬(wàn),那么在申報(bào)的時(shí)候增值稅主表的1.2.3行次該如何填寫
小規(guī)模本季度開(kāi)具發(fā)票共計(jì)100萬(wàn),其中有30萬(wàn)是去年未開(kāi)具發(fā)票的今年補(bǔ)開(kāi)的。也就是今年確認(rèn)收入是70萬(wàn),那么在填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候怎么填寫?
老師,去年開(kāi)了一張15000元的發(fā)票因發(fā)票信息有誤,在今年1月份紅沖了該發(fā)票,1-3月份沒(méi)有再開(kāi)具其他發(fā)票,在4月申報(bào)增值稅的時(shí)候填寫免稅銷售額寫0,因?yàn)樨?fù)數(shù)不能通過(guò)所以寫0申報(bào),本季度已補(bǔ)開(kāi)了15000的發(fā)票,本月還開(kāi)有1280的發(fā)票,本季度填寫增值稅申報(bào)表要怎么填寫呢?
老師你好,營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍需要寫許可項(xiàng)目嗎
你好,a公司屬于制造業(yè),屬于高新企業(yè),關(guān)于研發(fā)領(lǐng)料,共有5個(gè)研發(fā)項(xiàng)目領(lǐng)料,在開(kāi)具研發(fā)領(lǐng)料單的時(shí)候,a公司為了節(jié)省用紙,5個(gè)研發(fā)項(xiàng)目的領(lǐng)料都匯總開(kāi)在一張領(lǐng)料單上,沒(méi)有標(biāo)注這5個(gè)研發(fā)項(xiàng)目分別領(lǐng)料多少,但是a公司的材料進(jìn)銷存表上有顯示這5個(gè)研發(fā)項(xiàng)目分別領(lǐng)用多少材料的
老師,您好,財(cái)會(huì)部門有沒(méi)有出行過(guò)關(guān)于財(cái)務(wù)保密條例或者工作內(nèi)容等相關(guān)的資料文件政策呀
所有費(fèi)用 的支出,現(xiàn)金流量 都是支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金嗎?老師
老師,公司購(gòu)入一批白酒進(jìn)項(xiàng)稅率13%,這些酒一部分用于業(yè)務(wù)招待、一部分用于后期賣出,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)酒買進(jìn)來(lái)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅是否可以抵扣?后期賣出去我的開(kāi)票稅率是否也是13%,是否涉及到消費(fèi)稅?
老師,一個(gè)小包工頭想承接光伏安裝項(xiàng)目,這個(gè)需要注冊(cè)一個(gè)企業(yè),這個(gè)都需要辦理什么資質(zhì)
老師你好,紅色標(biāo)記的部分沒(méi)有看懂
老師你好,我們是農(nóng)業(yè)種植大棚公司,現(xiàn)在我們收到對(duì)方公司免費(fèi)提供的種苗種植,然后種植完再低價(jià)賣給對(duì)方公司,這個(gè)過(guò)程我的庫(kù)存商品以及成本怎么核算做賬,拜托!
老師,我們?nèi)绻眯∫?guī)模納稅人的賬戶給未報(bào)個(gè)稅的人發(fā)工資會(huì)怎么樣。請(qǐng)您告訴我全部的風(fēng)險(xiǎn)
出差坐熟人車之后為答謝而請(qǐng)吃飯產(chǎn)生的費(fèi)用是計(jì)入差旅費(fèi)嗎?
2行和3行按照稅控盤上的數(shù)據(jù)填寫,1行的數(shù)據(jù)就小于2+3行了呀,比對(duì)不通過(guò)呀
是不是有未開(kāi)票收入 這個(gè)也得填寫 填寫在附表一
小規(guī)模報(bào)表沒(méi)有未開(kāi)票收入欄次,一般納稅人有。第一行的數(shù)據(jù)應(yīng)該等于2+3+無(wú)票。這是不存在上期未開(kāi)票,本期又開(kāi)票的情況。這次是因?yàn)樯掀谝呀?jīng)把30萬(wàn)按照未開(kāi)票收入給申報(bào)了,這個(gè)季度又把票給開(kāi)了,我不能確認(rèn)兩遍收入?。∷詫?dǎo)致1<2+3+無(wú)票情況。申報(bào)不通過(guò)
同學(xué)你好 你要符合1=2%2B3
因?yàn)榇嬖谏掀谏陥?bào)未開(kāi)票收入已經(jīng)繳納過(guò)增值稅了,這期只是補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,怎么能做到1=2+3啊
同學(xué)你好 就是專票的不含稅收入加上普票的不含稅收入等于第一欄的數(shù)
那照你這樣填寫,第一欄的收入不就把上期的30萬(wàn)又確認(rèn)一遍收入了嘛
第一欄的金額是二三欄加起來(lái)的
怎么回答來(lái)回答去都是一樣的回答啊,怎么不考慮那30萬(wàn)的上期未開(kāi)票本期開(kāi)票的情況啊
同學(xué)你好你這個(gè)三十萬(wàn)開(kāi)的是百分之一嗎 之前未開(kāi)票收入的時(shí)候沒(méi)有填寫這個(gè)減免的嗎
去年專票收入沒(méi)有減免政策,當(dāng)時(shí)開(kāi)票員請(qǐng)假?zèng)]開(kāi)出來(lái)發(fā)票,就按照3個(gè)點(diǎn)做了無(wú)票收入,這個(gè)季度按照3個(gè)點(diǎn)給開(kāi)出來(lái)了。
那你這個(gè)就不填寫呀 因?yàn)闆](méi)有減免呀 你開(kāi)的三個(gè)點(diǎn)