直接按差旅費(fèi)申報(bào)就是了,

有點(diǎn)分不清,增值稅旅游貸款餐費(fèi)民這些是不能抵扣,像什么餐費(fèi)進(jìn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)啊差旅費(fèi)是指計(jì)算企業(yè)所得稅的問題是嗎?
老師好,匯算清繳,餐費(fèi)-業(yè)務(wù)招待費(fèi)有營業(yè)額0.5%的限制,餐費(fèi)-差旅費(fèi)沒有金額限制是嗎?若餐費(fèi)-業(yè)務(wù)招待費(fèi)遠(yuǎn)大于營業(yè)額的0.5%,若沒有按照實(shí)際數(shù)據(jù)納稅調(diào)整,會有什么后果?
差旅費(fèi)餐費(fèi)幾千元誤計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),導(dǎo)致業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo),匯算清繳時(shí)調(diào)增了,有什么辦法再計(jì)入差旅費(fèi)嗎
老師,企業(yè)問客戶承擔(dān)的差旅費(fèi),會議費(fèi),餐費(fèi),住宿費(fèi),可以分別計(jì)入銷售費(fèi)用-會議費(fèi)或者銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)等科目嗎?還是計(jì)入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),如果要計(jì)入招待費(fèi),有22萬的費(fèi)用,匯算清繳調(diào)增。怎么才可以不會稽查
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅啊?個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購了一個(gè)二級公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實(shí)操課老師講課的時(shí)候,在講到支付門店租金時(shí),用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請問這里的其它應(yīng)收款二級科目為什么不是個(gè)人或單位名稱,謝謝。我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該寫個(gè)人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝


2022年的賬本都已經(jīng)裝訂好了,且2022年的匯算清繳納稅調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi),已經(jīng)提交了匯算清繳了,怎么辦
金額不大,就不用管了
調(diào)增了3000多元,白白的浪費(fèi)掉了餐費(fèi)發(fā)票
這個(gè)金額不大,就那樣子了哈
沒有別的辦法了吧
要么你就重新更正上年的報(bào)表,然后,按正確的報(bào)表重新匯算清繳
原來憑證都已經(jīng)裝訂成冊了,在快帳中改數(shù)據(jù),再更新申報(bào),一麻煩,二和憑證數(shù)據(jù)對不上;可以把多余(調(diào)增)的發(fā)票再做單2023年嗎,不行吧
不行的,只能做到22年的成本費(fèi)用
那只能不改了,算浪費(fèi)了3000元發(fā)票了
嗯嗯,麻煩就不改了哈