企業(yè)為客戶承擔(dān)的差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、餐費(fèi)和住宿費(fèi)等費(fèi)用,在會(huì)計(jì)處理上,應(yīng)根據(jù)具體情況分別計(jì)入不同的科目,以下是一些常見的處理方式: 會(huì)議費(fèi):如果這些費(fèi)用與企業(yè)召開的會(huì)議相關(guān),且能夠明確區(qū)分會(huì)議費(fèi)用的具體項(xiàng)目,可以將其計(jì)入“銷售費(fèi)用-會(huì)議費(fèi)”或“管理費(fèi)用-會(huì)議費(fèi)”科目。 差旅費(fèi):如果費(fèi)用是用于客戶的差旅支出,例如住宿費(fèi)、交通費(fèi)等,可以計(jì)入“銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)”或“管理費(fèi)用-差旅費(fèi)”科目。 業(yè)務(wù)招待費(fèi):餐費(fèi)通常被視為業(yè)務(wù)招待費(fèi)的一部分。然而,并非所有的餐費(fèi)都必須計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),需要根據(jù)具體情況進(jìn)行判斷。如果餐費(fèi)是與業(yè)務(wù)洽談、客戶接待等相關(guān)的,可以計(jì)入“銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)”或“管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)”科目。 其他費(fèi)用:如果費(fèi)用不屬于上述明確的類別,或者無法明確與特定的業(yè)務(wù)活動(dòng)相關(guān),可以根據(jù)企業(yè)的會(huì)計(jì)政策和實(shí)際情況,計(jì)入其他適當(dāng)?shù)馁M(fèi)用科目。 在稅務(wù)處理上,企業(yè)需要按照相關(guān)稅法規(guī)定進(jìn)行處理。對(duì)于業(yè)務(wù)招待費(fèi),稅法有一定的限制和扣除標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第四十三條規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。 為了避免稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn),企業(yè)在處理這些費(fèi)用時(shí),應(yīng)注意以下幾點(diǎn): 1.保留相關(guān)憑證:確保所有費(fèi)用都有合法的發(fā)票和相關(guān)憑證,以證明費(fèi)用的真實(shí)性和合理性。 2.區(qū)分費(fèi)用性質(zhì):正確區(qū)分不同費(fèi)用的性質(zhì),避免將不屬于業(yè)務(wù)招待費(fèi)的費(fèi)用計(jì)入該科目。 3.遵循稅法規(guī)定:了解稅法對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)等費(fèi)用的扣除標(biāo)準(zhǔn)和限制,確保在稅務(wù)申報(bào)時(shí)按照規(guī)定進(jìn)行處理。 4.合理性原則:費(fèi)用的支出應(yīng)具有合理性,與企業(yè)的業(yè)務(wù)活動(dòng)相關(guān),并且符合行業(yè)慣例和常規(guī)。 5.內(nèi)部管理制度:建立健全的內(nèi)部管理制度,對(duì)費(fèi)用的審批、報(bào)銷和核算進(jìn)行規(guī)范和監(jiān)督。
老師,你好。想問一下,如果是銷售人員談業(yè)務(wù)出差的差旅費(fèi)就是酒店、交通費(fèi)也算是業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)算的項(xiàng)目嗎?就是屬于收入0.5%或發(fā)生額60%孰低計(jì)量的部分,還是說像可以管理費(fèi)用一樣可以在企業(yè)所得稅的時(shí)候全額計(jì)算費(fèi)用扣除不用調(diào)增?
老師 企業(yè)在邀請(qǐng)客戶在酒店組織會(huì)議,產(chǎn)生的費(fèi)用中對(duì)方給開票有會(huì)議費(fèi)和住宿服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問這部分住宿費(fèi)是計(jì)入到銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用-會(huì)議費(fèi)呢還是計(jì)入到招待費(fèi)呢?或者是計(jì)入其他?
老師,我們是攝影公司,購買的小零食放店里供拍攝的客戶隨便吃,請(qǐng)問一下這些零食計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?你說計(jì)入銷售費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi),我明白,我的問題是計(jì)入銷售費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi)年報(bào)匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師,匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)自動(dòng)取數(shù)管理費(fèi)用,銷售科目也有,填寫加上去,有個(gè)黃色感嘆號(hào),說數(shù)據(jù)不符呢 老師你看看 加了1萬多的銷售費(fèi)用科目的業(yè)務(wù)招待費(fèi) 利潤表只有管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)明細(xì)數(shù)據(jù)呢老師 銷售費(fèi)用沒有業(yè)務(wù)招待費(fèi) 其實(shí)這個(gè)1萬多的費(fèi)用是我們另外一個(gè)公司員工的差旅費(fèi)車票,都是我們的業(yè)務(wù),只是這個(gè)員工是在另外一個(gè)公司買社保,,所以他的車票我入賬到業(yè)務(wù)招待費(fèi)了,按理來說,干的活是我們公司的,可以入賬到差旅費(fèi)里面嗎,我改到差旅費(fèi)里面去行不?這樣就不用改報(bào)表了呢 查起來會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢? 老師匯算清繳表里面可以填寫,就是有黃色感嘆號(hào),硬填這個(gè)數(shù)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn) 這種情況應(yīng)該不是只有我一個(gè)吧,其他公司應(yīng)該也有 的,怎么處理呢老師
所得稅匯算清繳問題,:我家是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小企業(yè)的利潤表里面只有銷售費(fèi)用有廣宣費(fèi),只有管理費(fèi)用下面有業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是實(shí)際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)在銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用里面都有,報(bào)表就抓取不到報(bào)表里面沒有的項(xiàng)目,但是在匯算清繳填寫期間費(fèi)用明細(xì)表的時(shí)候又是分開了銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣宣費(fèi),老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做到銷售和管理兩個(gè)費(fèi)用里面,報(bào)表抓取不到銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi),就會(huì)導(dǎo)致填報(bào)的時(shí)候有個(gè)提示,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額和利潤表報(bào)表不一致。該怎么辦?
季度稅是這個(gè)報(bào)的嗎?還是下個(gè)月
請(qǐng)問老師,沒開進(jìn)項(xiàng)只開銷項(xiàng)存在罰款一說不
老師9月份以后不允許報(bào)無票收入了嗎?
稅法#請(qǐng)問下:公司促銷商品買一送一活動(dòng),比如買一個(gè)空調(diào)送加濕器,空調(diào)價(jià)格2000元,實(shí)際收款2000元。贈(zèng)送的加濕器市場(chǎng)價(jià)為200元,那么,在增值稅和企業(yè)所得稅確認(rèn)收入時(shí),分別如何計(jì)算?金額分別是多少?
全年一次性獎(jiǎng)金包括什么?
請(qǐng)問建筑服務(wù)勞務(wù)分包怎么填表三
空殼公司一般納稅人連續(xù)4個(gè)月未報(bào)收入和開支風(fēng)險(xiǎn)大嗎,如何避免,因未開票也無進(jìn)項(xiàng)票
殘保金申報(bào)的從業(yè)人數(shù)平均值是跟企業(yè)所得稅申報(bào)的人數(shù)平均值一樣的嗎
請(qǐng)問異地工程 有分包 有預(yù)繳 開票交增值稅的時(shí)候用填表三嗎?
老師,裝訂憑證,可以用A5紙打印銀行回執(zhí)單,A4打印發(fā)票嗎?紙張大?。翰灰恢驴梢詥?/p>