對,需要先添加這個人的信息才可以。
老師你好,請問我跟別的小規(guī)模納稅人申報個稅的時候,在個稅的專項附加扣除信息采集信息下載更新這步時,是需要所有員工自己手機下載個稅填寫好專項扣除信息,我才能下載更新專項附加扣除嗎,還是怎么下載到里邊申報呢
老師,實際生活中做賬,這個發(fā)票的備注欄的個人所得稅由付款方代扣代繳,誰會真去做呀,反正我們公司從來沒有代扣代繳過,我們只對自己的正式員工代扣代繳過,國家不去扣,交給我們去扣,誰能那么自覺呢,再說我們還要采集信息,然后還要申報,然后我們還要扣下對方的個稅費用,人家才不干呢,實務中,你們都中規(guī)中矩給代開的發(fā)票做代扣代繳嗎,稅務局要查嗎
老師,實際生活中做賬,這個發(fā)票的備注欄的個人所得稅由付款方代扣代繳,誰會真去做呀,反正我們公司從來沒有代扣代繳過,我們只對自己的正式員工代扣代繳過,國家不去扣,交給我們去扣,誰能那么自覺呢,再說我們還要采集信息,然后還要申報,然后我們還要扣下對方的個稅費用,人家才不干呢,實務中,你們都中規(guī)中矩給代開的發(fā)票做代扣代繳嗎,稅務局要查嗎
老師,請問個人開了勞務費發(fā)票給我公司,需要我公司申報代扣代繳個人所得稅,請問我在個人所得稅申報時如何操作,是否是在個人所得稅APP,人員信息采集處添加個人信息,再綜合所得申報勞務報酬這一項填寫金額?
老師,收到了一張勞務發(fā)票,備注信息欄要求我方為他代扣個稅,請問添加這個人信息的時候需要做人員信息采集報送之后才能做代扣申報嗎?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
這里是不是填其他
對,沒錯,這個就是選擇其他的。
這個勞務報酬,可以單獨先申報,然后在工資薪金嗎?
這個不按照工這個不按照工資信息,就是勞務費。
我是說,我填好了勞務所得申報表,那個工資薪金沒有填好,可以不可以先申報這個,
這個不行,必須要一起申報的。
是公司要注銷,有幾塊錢的庫存結余,這個結余怎么處理?
這幾塊錢沒不要單獨處理
他這剩了這三塊多錢是什么,他是從軟件上,他那出入庫是軟件上最后剩了零點零零零零九點噸,就剩那一點就沒辦法賣出去了?,F(xiàn)在要注銷
那這個就可以直接轉到營業(yè)外支出里面。
轉營業(yè)外支出要交增值稅嗎?
這個就當做庫存損毀了,不需要交稅