同學(xué)你好 在這里他看不到
郭老師好!我剛才的提問還不明白,以個人與以公司區(qū)別有多大
郭老師能回答下嗎 之前問題有點不明白
郭老師在嗎?剛才那個問題還有點不明白
唐維文老師接下好嗎,剛才這個問題還有點不明白,謝謝
郭老師,剛才的問題我還是不明白
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報表上的未分配利潤是負(fù)數(shù),合作社在工商年報中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤填寫(未分配利潤是負(fù)數(shù)),那么“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫是嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報表上的未分配利潤是負(fù)數(shù),請問合作社在工商年報中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報中的盈余總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
銀行利息收入100元 分錄怎么寫
問一下注銷時是不是要把賬調(diào)一下,賬面只剩一分錢
老師,工商年檢中納稅總額為本年度實際交稅的金額,那像2023年度的所得稅,在2024年1月份繳納的,算嗎
老師,我司24年異地施工預(yù)交的企稅 2000元。預(yù)交當(dāng)月月底我做結(jié)轉(zhuǎn)了,借:所得稅費用 2000 貸:銀行存款2000 24年全年虧損,現(xiàn)在做退稅了。請問錢到賬后如何做分錄?
銷售有部分退貨有部分對賬,我怎么開負(fù)數(shù)啊
倉管員發(fā)貨并做相應(yīng)賬務(wù)處理。這話是不是有誤導(dǎo)性 入庫與驗收:物料到貨后倉務(wù)員或相關(guān)負(fù)責(zé)人驗收確認(rèn)并簽字),以送貨單為入庫依據(jù),財務(wù)據(jù)此賬務(wù)處理。生產(chǎn)車間和各部門領(lǐng)用物料時按規(guī)定審批,倉管員發(fā)貨并做相應(yīng)賬務(wù)處理。
那是說由你來回復(fù),是吧
你想找郭老師可以去會計問小程序定向提問
不懂操作,因為剛才的問題是她回復(fù),問你也行吧
我是小規(guī)模納稅人,季收不達(dá)30萬,那么不用交增值稅,現(xiàn)在入賬我要不要分錄應(yīng)交增值稅,同時小規(guī)模納稅人不用分進項稅、銷項稅科目吧
同學(xué)你好 對的 小規(guī)模不用
意思是說我做賬時,主營業(yè)務(wù)收入不減應(yīng)交增值稅,是這樣嗎?那么主營業(yè)務(wù)收入就多了應(yīng)交增值稅,企業(yè)所得稅額就得加這部分錢進來
小規(guī)模做分錄的時候 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
那現(xiàn)在不用交增值稅,這個分錄怎么去平
如果這么做分錄,資產(chǎn)銅負(fù)債表那里就都掛 有應(yīng)交增值稅這欄
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
那么要填進企業(yè)所得稅那里的收入嗎?
這個是一月的收入,那么營業(yè)外收入是要分錄在三月份的吧
應(yīng)該不用填在企業(yè)所得稅里的收入吧
同學(xué)你好 對的 三月底來做就可以
是說不用填入企業(yè)所得稅那里的收入的,是吧
同學(xué)你好 減免的增值稅要交所得稅的
那就是要填寫在營業(yè)收入那里的嗎
這個是營業(yè)外收入的
那么填在企業(yè)所得稅那個欄目
你按照你年度利潤表來填寫
現(xiàn)在在電腦前,報表里看不出填在那里
選擇這些表填寫 就看你們有沒有調(diào)整的