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Q

郭老師在嗎?剛才那個問題還有點不明白

2023-04-13 11:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-13 11:10

同學(xué)你好 在這里他看不到

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快賬用戶8358 追問 2023-04-13 11:13

那是說由你來回復(fù),是吧

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齊紅老師 解答 2023-04-13 11:21

你想找郭老師可以去會計問小程序定向提問

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快賬用戶8358 追問 2023-04-13 11:26

不懂操作,因為剛才的問題是她回復(fù),問你也行吧

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快賬用戶8358 追問 2023-04-13 11:28

我是小規(guī)模納稅人,季收不達(dá)30萬,那么不用交增值稅,現(xiàn)在入賬我要不要分錄應(yīng)交增值稅,同時小規(guī)模納稅人不用分進項稅、銷項稅科目吧

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齊紅老師 解答 2023-04-13 11:36

同學(xué)你好 對的 小規(guī)模不用

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快賬用戶8358 追問 2023-04-13 11:41

意思是說我做賬時,主營業(yè)務(wù)收入不減應(yīng)交增值稅,是這樣嗎?那么主營業(yè)務(wù)收入就多了應(yīng)交增值稅,企業(yè)所得稅額就得加這部分錢進來

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齊紅老師 解答 2023-04-13 11:44

小規(guī)模做分錄的時候 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅

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快賬用戶8358 追問 2023-04-13 11:45

那現(xiàn)在不用交增值稅,這個分錄怎么去平

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快賬用戶8358 追問 2023-04-13 11:46

如果這么做分錄,資產(chǎn)銅負(fù)債表那里就都掛 有應(yīng)交增值稅這欄

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齊紅老師 解答 2023-04-13 11:52

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入

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快賬用戶8358 追問 2023-04-13 11:53

那么要填進企業(yè)所得稅那里的收入嗎?

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快賬用戶8358 追問 2023-04-13 11:54

這個是一月的收入,那么營業(yè)外收入是要分錄在三月份的吧

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快賬用戶8358 追問 2023-04-13 12:00

應(yīng)該不用填在企業(yè)所得稅里的收入吧

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齊紅老師 解答 2023-04-13 12:11

同學(xué)你好 對的 三月底來做就可以

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快賬用戶8358 追問 2023-04-13 12:43

是說不用填入企業(yè)所得稅那里的收入的,是吧

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齊紅老師 解答 2023-04-13 12:49

同學(xué)你好 減免的增值稅要交所得稅的

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快賬用戶8358 追問 2023-04-13 13:11

那就是要填寫在營業(yè)收入那里的嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-13 13:14

這個是營業(yè)外收入的

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快賬用戶8358 追問 2023-04-13 13:22

那么填在企業(yè)所得稅那個欄目

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齊紅老師 解答 2023-04-13 13:26

你按照你年度利潤表來填寫

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快賬用戶8358 追問 2023-04-13 14:29

現(xiàn)在在電腦前,報表里看不出填在那里

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齊紅老師 解答 2023-04-13 14:37

選擇這些表填寫 就看你們有沒有調(diào)整的

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同學(xué)你好 在這里他看不到
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在的 具體的什么問題?
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然后具體的什么問題的。
2023-05-15
在的,具體的什么問題?
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