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老師,公司是之前直接買(mǎi)過(guò)來(lái)的,之前是代賬會(huì)計(jì)做的,上面有一筆前公司員工的其它應(yīng)付款,公司欠員工的借款,代賬會(huì)計(jì)一直沒(méi)調(diào)整這筆,現(xiàn)在我們把賬接回自己做,這筆錢(qián)要怎么處理比較合適呢。

2023-04-13 10:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-13 10:20

你好,那你看下其他的還有科目余額嗎?

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快賬用戶8547 追問(wèn) 2023-04-13 10:22

沒(méi)有就這一筆,掛了其它應(yīng)付款 貸方,問(wèn)代賬會(huì)計(jì),說(shuō)是之前公司的

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齊紅老師 解答 2023-04-13 10:25

哦,那不對(duì),科目余額表只有這一個(gè)余額的話,他怎么能平衡。

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你好,那你看下其他的還有科目余額嗎?
2023-04-13
同學(xué),你好 借:預(yù)收賬款 貸:銀行存款
2024-04-22
您好,需要員工確認(rèn)收款單據(jù)即可,認(rèn)可現(xiàn)金收工資***元
2021-01-16
其他應(yīng)付款這個(gè)二級(jí)科目是誰(shuí)?
2021-08-06
你好,是發(fā)放工資的時(shí)候,借方應(yīng)當(dāng)計(jì)入應(yīng)付職工薪酬,錯(cuò)誤的計(jì)入了應(yīng)收賬款??
2023-06-13
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