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老師您好!2023年4月銀行轉(zhuǎn)賬工人工資43750,備注2022.6-2023年工資,這種賬務(wù)處理怎么做分錄呢?

2023-04-13 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-13 10:12

你好,同學(xué),建議您分開2022年和2023年的工資 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,銀行存款

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快賬用戶6934 追問 2023-04-13 10:17

老師,意思工資表也是要分開做嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-13 10:18

對的,區(qū)分出來,因為2022年企業(yè)所得稅匯算工資要稅前扣除

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快賬用戶6934 追問 2023-04-13 10:21

我這個企業(yè)是2022年3月注冊的,2023.3月做了稅務(wù)登記,2022年基本是沒做啥賬務(wù)

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快賬用戶6934 追問 2023-04-13 10:24

這種情況的話,如果直接做 借 主營業(yè)務(wù)成本 工資合計 貸 銀行存款 這種可以嗎? 因為工人工資10來個人,有的是3萬多,有的是1萬多。之后也不會給這些人在發(fā)工資了

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齊紅老師 解答 2023-04-13 10:25

哦,那同學(xué)您可以直接記入23年的

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快賬用戶6934 追問 2023-04-13 10:25

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-04-13 10:32

不客氣同學(xué),希望幫到你

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你好,同學(xué),建議您分開2022年和2023年的工資 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,銀行存款
2023-04-13
借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬、工資、社保,這個是計提的 借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整 可以做到四月份。
2023-04-14
學(xué)員,你好。首先要把工資費用計提 借:管理費用/銷售費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 第二步因為工資已經(jīng)發(fā)放了所以直接沖減其他應(yīng)付款 借:應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款。希望能幫助到你。(如果可以請幫忙評價下)
2024-04-11
借管理費用 工資,貸應(yīng)付職工薪酬,工資,借應(yīng)付職工薪酬 工資,貸銀行
2020-10-20
你好同學(xué), 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 其他應(yīng)付款-社保 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
2024-05-29
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