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老師,請問一下,2月份外地預(yù)繳增值稅征收率搞錯了,3月份退了稅款重新繳納的,可是在填報增值稅申報表時表4外地預(yù)繳那張表上仍然有退的那筆稅款,我需要修改嗎?

2023-04-04 16:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-04 16:15

對的,是的,需要修改一下的。

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快賬用戶4794 追問 2023-04-04 16:33

可是期初不能動,只能改本期發(fā)生額,我用這個月交的減去退的是負數(shù),填負數(shù)有問題嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-04 16:34

你好,你之前已經(jīng)申報抵扣過了嗎?如果是的話,那你得修改之前的申報表。

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快賬用戶4794 追問 2023-04-04 16:36

這一筆沒有抵扣,還在期末余額里的只是說如果本期發(fā)生額用本期交的減去退的是負數(shù),但是期末余額是正數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-04-04 16:39

你只能修改本期發(fā)生額,你在哪一個月填寫的,去修改哪一個月的報表。

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對的,是的,需要修改一下的。
2023-04-04
不能的,需要是報四月份稅款的時候才能抵扣。
2023-04-13
你這個月需要交的增值稅是多少?你看一下24行
2024-03-13
您好!需要填寫預(yù)繳金額,形成多交的狀態(tài)哦
2022-04-07
現(xiàn)在申報11月的,那你這個預(yù)繳稅里面,你實際抵扣的就只能是11月的,你不能把12月的預(yù)繳也填寫進去,填寫進去的話就會提示配比不通過的。
2022-12-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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