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Q

老師,減免稅在貸方有余額,如何調(diào)平這個賬,是不是要確認(rèn)為收入,需要交稅金嗎?

2023-04-12 22:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-12 22:58

主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免

頭像
快賬用戶3098 追問 2023-04-12 23:01

老師,是一般納稅人,想要調(diào)平這個科目,是主營業(yè)務(wù)收入,還是其他業(yè)務(wù)收入,還是直接營業(yè)外收入?

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-12 23:02

就這樣做 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免

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2023-04-12
同學(xué),你好,小規(guī)模只有一個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目,不需要再劃分正同的三級科目了,這兩個對沖了吧,以后別用了。
2021-01-15
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的
2020-11-08
同學(xué)您好,一般情況下是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,您這減免稅款是什么情況
2021-05-12
您好,具體是什么減免呢?
2021-04-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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