主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免
老師你好,我上個月確認(rèn)收入的時候誤將收入為187946.7元,9%稅率的,確認(rèn)為13%稅率了,這個月我調(diào)賬做的是,主營業(yè)務(wù)收入6103.66元(貸方) 應(yīng)交稅6103.66元(借方)。但是如何報稅,我不知道了。
老師:金稅盤會計分錄我當(dāng)月抵扣,借方做了應(yīng)交稅金-減免稅,那我期末減免稅余額就是借方280,這個減免稅需不需要結(jié)平的,還是余額就這么一直放著?
公司有個退伍士兵的減免9000元,我的分錄是借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款9000 貸:營業(yè)外收入9000,結(jié)轉(zhuǎn)減免稅款借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9000 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款9000,轉(zhuǎn)出未交余額在借方,還需要再轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?不轉(zhuǎn)的話轉(zhuǎn)出未交增值稅就一直掛著余額,我是每個月把銷項進項都結(jié)轉(zhuǎn)平的
老師,減免稅在貸方有余額,如何調(diào)平這個賬,是不是要確認(rèn)為收入,需要交稅金嗎?
老師,應(yīng)交稅費印花稅貸方有余額,查找到原因是當(dāng)時錄入新賬套時期初金額錄入錯了,這個要怎么調(diào)平,金額不大,9.3元
老師,我們是一般納稅人上個月開出去的專票這個沖紅了,會影響月初的增值稅申報的數(shù)據(jù)嗎
老板的親戚,有個員工離職了,開始說讓另外一個員工肩,她就說她開個單,1500給這個人,500給老板的親戚。現(xiàn)在別人不愿接手,老板自己干,她得不到,她就說事情搞來搞去的,一個人干最好
海南線下會計學(xué)堂,在匯隆廣場哪個單元幾層?
直播娛樂,母公司有資質(zhì)許可證直播,子公司沒有,主播和子公司簽合作協(xié)議,子公司又跟靈活就業(yè)平臺簽合作協(xié)議,付款給平臺,平臺就是云賬戶給主播打款,開票給我們公司,主播直播收入是進母公司賬戶,因為母公司有資質(zhì)子公司沒有,所以款項進母公司公戶,現(xiàn)在問題是子公司沒有收入,只有支出,我怎么把母公司和子公司做什么合理的業(yè)務(wù)
我們向別人公司借款,對方是不是應(yīng)該開發(fā)票給我們
老師申報9月份的工資是申報8月份的工資嗎?
老師,甲外貿(mào)公司出口一批貨物,香港的乙公司付匯,付給甲公司,境外收貨人是丙公司,境內(nèi)發(fā)貨人和生產(chǎn)銷售單位都填寫甲公司對嗎
公司買了一個廠房,沒有房產(chǎn)證,它屬于村里的集體土地,然后村里簽了短期土地租賃協(xié)議每年向村里交錢。那我們需要交什么稅嗎?
老師8月份做賬發(fā)7月份的工資,計提申報9月份工資
每個月月底結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅、計提本月增值稅、下個月繳納上個月的增值稅費嗎?銷項稅額減進項稅額就等于本月需要交的增值稅費,到下個月交三月的增值稅稅費
老師,是一般納稅人,想要調(diào)平這個科目,是主營業(yè)務(wù)收入,還是其他業(yè)務(wù)收入,還是直接營業(yè)外收入?
就這樣做 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免