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老師為什么我結(jié)轉(zhuǎn)損益后資產(chǎn)負(fù)債表不平了,差額就是結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本那筆787548.83

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老師為什么我結(jié)轉(zhuǎn)損益后資產(chǎn)負(fù)債表不平了,差額就是結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本那筆787548.83
2023-04-12 20:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-12 20:51

你好,發(fā)一級(jí)科目的科目余額表過來看一下

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快賬用戶1227 追問 2023-04-12 21:00

老師你能看見嗎

老師你能看見嗎
老師你能看見嗎
老師你能看見嗎
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快賬用戶1227 追問 2023-04-12 21:00

還有兩張

還有兩張
還有兩張
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齊紅老師 解答 2023-04-12 21:02

你好,你的資產(chǎn)負(fù)債表呢?發(fā)截圖看一下,你核對(duì)一下,看看資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目和科目余額表余額哪一項(xiàng)不相符

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快賬用戶1227 追問 2023-04-12 21:04

老師,你幫我看看呢

老師,你幫我看看呢
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齊紅老師 解答 2023-04-12 21:09

你好,生產(chǎn)成本科目有余額嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-12 21:10

把科目余額表匯總一下,只要有數(shù)據(jù)的只要一級(jí),現(xiàn)在這種不太好看

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快賬用戶1227 追問 2023-04-12 21:13

這下你看看呢老師

這下你看看呢老師
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快賬用戶1227 追問 2023-04-12 21:33

老師看了沒?

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齊紅老師 解答 2023-04-12 22:33

你好,你期末貨幣資金就不對(duì)???

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快賬用戶1227 追問 2023-04-12 22:37

完了,我給成1月份的資產(chǎn)負(fù)債表給你了

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快賬用戶1227 追問 2023-04-12 22:37

辛苦老師,我知道原因了,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-04-12 23:22

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你好,發(fā)一級(jí)科目的科目余額表過來看一下
2023-04-12
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2024-01-05
同學(xué)你好:你核對(duì)一下你的費(fèi)用類科目,比如管理費(fèi)用是不是存在貸方發(fā)生額情況。一般軟件結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)只提取費(fèi)用類科目借方金額。
2021-07-14
同學(xué)你好 是的。你的理解是對(duì)的。就是先把年度結(jié)轉(zhuǎn)好,在進(jìn)行損益結(jié)轉(zhuǎn)。
2021-01-07
學(xué)員朋友您好,是結(jié)轉(zhuǎn)的成本沒有過賬吧
2023-05-11
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